你好;? ? ? 一、根據(jù)正常銷售,確認收入: 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 二、繳納增值稅時: 1、本月上交本月應交的增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 2、本月上交以前期間應交未交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計提應收的增值稅返還: 借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入——政府補助或者其他收益? 四、收到增值稅返還: 借:銀行存款 貸:其他應收款
老師,我想問一個問題啊,像公司符合即征即退,然后他那個軟件即征即退,有三種,一種是從軟件一種是信息系統(tǒng),還有一種是嵌入式的。嵌入式的軟件是不是指,軟件是自己開發(fā),然后硬件是外面買來的,然后組裝組裝成一個成品。賣出去。像這種符合嵌入式軟件的企業(yè),他就是開票的話,是不是開成成品?不是說軟件跟硬件分開開。要開成組裝成之后的那個東西。這樣的話是不是也要符合就是生產(chǎn)企業(yè)才能做嵌入式的軟件
老師,購入的機器帶有嵌入式軟件,發(fā)票上硬件和軟件是分開來寫的,這個是做固定資產(chǎn)還是分開來做分錄
老師你好,[握手]我們公司收到供應商的一張進項發(fā)票,開的內(nèi)容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應商又是軟件企業(yè),供應商開軟件能享受退稅的政策,執(zhí)意要在發(fā)票里面開軟件這部分內(nèi)容
老師,請問我們公司收到供應商的一張進項發(fā)票,開的內(nèi)容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應商又是軟件企業(yè),供應商開軟件能享受退稅的政策,執(zhí)意要在發(fā)票里面開軟件這部分內(nèi)容 我們做賬有影響嗎 客戶不收,那我們怎么開合適?
我司有嵌入式軟件,按照稅務局要求軟硬件已經(jīng)分開開票,想知道銷售嵌入式軟件軟硬件分開做賬的會計分錄~還有嵌入式軟件的進項如何做賬
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務,有些財務部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
老師,我單位是制造企業(yè),這個軟件是自主研發(fā)的,開票時軟件的銷售額是知道的,這個軟件是和設備是一套,我們開票時軟件和硬件是按照總收入的60%和40%的這樣分開的,現(xiàn)在是軟件部分的銷售收入、人工和費用這些不知道如何入賬
?你好;?借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) ; 借勞務成本- 工資貸應付職工薪酬- 工資 ; 借??應付職工薪酬- 工資 ; 貸銀行存款??