看一下增值稅和所得稅都繳納嗎?
老師,你好!我現(xiàn)在這個(gè)公司的賬,公司之前有實(shí)收資本五百萬(wàn)沒(méi)有入賬,以前的銀行貸款也沒(méi)有入賬,對(duì)公戶上面很多往來(lái)比較亂,以前的會(huì)計(jì)做賬就是把有票的支出做一做,沒(méi)有票的就不做了,我感覺(jué)對(duì)公賬戶上面的往來(lái)都應(yīng)該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒(méi)票的,我現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題怎么處理好一點(diǎn)呢?
老師,公司5年前有一筆640萬(wàn)的預(yù)收賬款,財(cái)務(wù)沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到收入里,對(duì)方公司還注銷了,現(xiàn)在要是報(bào)未開(kāi)票收入結(jié)轉(zhuǎn)收入可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師 現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題 我們應(yīng)收賬款掛賬掛了一家公司20萬(wàn) 我現(xiàn)在接手了 查賬發(fā)現(xiàn)是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現(xiàn)金和銀行存款都沒(méi)對(duì)上 后來(lái)調(diào)整才對(duì)上的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這筆 該怎么處理好呢
老師還是最早以前會(huì)計(jì)開(kāi)的1400000多萬(wàn)去稅局代開(kāi)的發(fā)票呢,換過(guò)幾個(gè)會(huì)計(jì)了,賬上往來(lái)也沒(méi)有,以前的賬也沒(méi)有了,現(xiàn)在收到一筆對(duì)方給轉(zhuǎn)的款,這樣該怎么入賬好呢
老師,我有一筆平臺(tái)保證金,前一個(gè)會(huì)計(jì)是從對(duì)私到出去的,現(xiàn)在平臺(tái)通過(guò)對(duì)公賬戶給我打回來(lái)了,我掛的其他應(yīng)收的貸方,現(xiàn)在我想把這筆調(diào)了,因?yàn)闆](méi)有票據(jù),以前也不是從對(duì)公賬戶打的,我要怎么調(diào)這筆賬呢?做營(yíng)業(yè)外收入?
不是說(shuō)交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫(xiě)80,公允價(jià)值變動(dòng)的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來(lái)?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫(xiě)90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳以后還能對(duì)24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎(jiǎng)學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫(kù)存貸主營(yíng)業(yè)成本是吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)的時(shí)候里面的社保信息比如說(shuō)養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個(gè)月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開(kāi)的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會(huì)不會(huì)比較高?還有什么價(jià)格的定低值易耗品,什么價(jià)格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時(shí)怎么來(lái)界定這兩種。 第二個(gè)問(wèn)題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng),不管是幾級(jí)科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個(gè)題是不是有問(wèn)題?答案和這個(gè)牛頭不對(duì)馬嘴呀?計(jì)提工資還有個(gè)稅還有其他應(yīng)收款個(gè)人社保公積金……
老師沒(méi)有記錄,我前任會(huì)計(jì)賬上沒(méi)有,前任的前任沒(méi)有賬,應(yīng)該是稅局代開(kāi)的,因?yàn)殚_(kāi)票系統(tǒng)里沒(méi)有這個(gè)發(fā)票,但是說(shuō)是發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)了
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
你需要看一下你的增值稅和所得稅申報(bào)了沒(méi)有,如果沒(méi)有的話,在這個(gè)月補(bǔ)上。
連報(bào)表都沒(méi)有,賬也沒(méi)有
你好,那我們也沒(méi)法給你判斷,只能給你做賬務(wù)處理。
老師怎么個(gè)做賬務(wù)處理呢
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。已讀 2022-02-21 14:15
這個(gè)是1個(gè)分錄嗎 以前年度損益調(diào)整-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
是去稅局代開(kāi)的發(fā)票
你好,這個(gè)是你們單位的收入不是嗎?
專票的開(kāi)多少交多少,增值稅如果是普通發(fā)票的,季度45萬(wàn)免增值稅,季度末把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
應(yīng)該是代開(kāi)的專票,稅應(yīng)該是交了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
老師這個(gè)是收對(duì)方給的款項(xiàng),因?yàn)樵瓉?lái)賬上沒(méi)有掛往來(lái),所以想問(wèn)這筆對(duì)方付的上品款怎么入賬
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),不是做這個(gè)嗎?
之前你沒(méi)有做收入,現(xiàn)在補(bǔ)上的意思。
以前的也不知道做沒(méi)做,換好幾個(gè)會(huì)計(jì)了,這賬鬧心死了
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬可以查嗎?
幾月份給他開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)你知道嗎?
連賬都沒(méi)有,應(yīng)該是2020年開(kāi)的發(fā)票
那你看下增值稅和所得稅申報(bào)的收入是不是一樣的?
是一樣的話,根本我做的那個(gè)分錄就不影響你的企業(yè)所得稅。