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老師還是最早以前會計開的1400000多萬去稅局代開的發(fā)票呢,換過幾個會計了,賬上往來也沒有,以前的賬也沒有了,現(xiàn)在收到一筆對方給轉(zhuǎn)的款,這樣該怎么入賬好呢

2022-02-21 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-21 14:12

看一下增值稅和所得稅都繳納嗎?

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快賬用戶4682 追問 2022-02-21 14:15

老師沒有記錄,我前任會計賬上沒有,前任的前任沒有賬,應(yīng)該是稅局代開的,因為開票系統(tǒng)里沒有這個發(fā)票,但是說是發(fā)票已經(jīng)給對方開了

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齊紅老師 解答 2022-02-21 14:15

借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-02-21 14:16

你需要看一下你的增值稅和所得稅申報了沒有,如果沒有的話,在這個月補上。

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快賬用戶4682 追問 2022-02-21 14:16

連報表都沒有,賬也沒有

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齊紅老師 解答 2022-02-21 14:17

你好,那我們也沒法給你判斷,只能給你做賬務(wù)處理。

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快賬用戶4682 追問 2022-02-21 14:24

老師怎么個做賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2022-02-21 14:24

借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。已讀 2022-02-21 14:15

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快賬用戶4682 追問 2022-02-21 14:30

這個是1個分錄嗎 以前年度損益調(diào)整-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-21 14:31

借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶4682 追問 2022-02-21 14:46

是去稅局代開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-02-21 14:47

你好,這個是你們單位的收入不是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-21 14:48

專票的開多少交多少,增值稅如果是普通發(fā)票的,季度45萬免增值稅,季度末把應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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快賬用戶4682 追問 2022-02-21 14:50

應(yīng)該是代開的專票,稅應(yīng)該是交了

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齊紅老師 解答 2022-02-21 14:55

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

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快賬用戶4682 追問 2022-02-21 14:58

老師這個是收對方給的款項,因為原來賬上沒有掛往來,所以想問這筆對方付的上品款怎么入賬

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齊紅老師 解答 2022-02-21 15:00

借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,不是做這個嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-21 14:59

之前你沒有做收入,現(xiàn)在補上的意思。

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快賬用戶4682 追問 2022-02-21 15:06

以前的也不知道做沒做,換好幾個會計了,這賬鬧心死了

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齊紅老師 解答 2022-02-21 15:08

主營業(yè)務(wù)收入明細賬可以查嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-21 15:08

幾月份給他開的發(fā)票,這個你知道嗎?

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快賬用戶4682 追問 2022-02-21 15:10

連賬都沒有,應(yīng)該是2020年開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-02-21 15:12

那你看下增值稅和所得稅申報的收入是不是一樣的?

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齊紅老師 解答 2022-02-21 15:12

是一樣的話,根本我做的那個分錄就不影響你的企業(yè)所得稅。

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看一下增值稅和所得稅都繳納嗎?
2022-02-21
同學(xué),你好 那就這筆錢以前的賬上沒有處理?
2022-02-21
借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸“利潤分配”
2022-02-21
你好? ?那你還是? 整理下爛賬錯賬? 盤點每個科目余額來重新建賬。? ?https://www.acc5.com/course/course_10583.html?有空可以去看看這個。 整理下思路?
2021-07-08
您好 補計提工資 然后做以前年度損益調(diào)整 補申報個人所得稅
2024-01-23
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