您好,因為說,應(yīng)交稅費里邊不僅有增值稅,還有其他的
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項)期末為借方余額負數(shù),應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額貸方負數(shù),表示什么意思?
老師,應(yīng)交稅費期末借方有0.1余額是為什么?
請問鄒老師在嗎? 有個問題 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅的期末借方余額代表什么呢? 應(yīng)交稅費-未見增值稅的期末借方余額又代表什么呢? 總科目 應(yīng)交稅費(2221)這個科目的期末借方余額代表什么?
應(yīng)交稅費期末貸方有余額,同時增值稅期末借方也有余額,為什么
期末余額:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
老師,一般納稅人銷售馕的稅率是多少?
建筑公司沒有“機械租賃”的營業(yè)范圍,可以開具機械租賃發(fā)票不?我們的進項只是3%,開具13%可以嗎?
老師,我們給中介人簽了居間合同,要給他40萬,但是現(xiàn)在要求他開票,他的個稅太高了。這種情況有什么辦法解決呢?
請問一下,我現(xiàn)在做4月的進項發(fā)票勾選,但是3月有幾張發(fā)票當時沒有勾選認證的,現(xiàn)在怎么補勾選?當時是沒有付款,就沒有做進項抵扣
開票人和收款人是一個人行嗎
麻煩問下,是不是只要交稅就要有社保,0申報就可以沒社保
先收到一筆款項,后又返回,應(yīng)該怎么做賬
公司繳納的城市占道挖掘修復(fù)費,怎么入賬
民非單位,企業(yè)所得稅匯算時,因民非做利息收入時。是其他收入的。那我匯算時是將其他收入填在營業(yè)外收入欄?
4月老師收購小麥發(fā)票開了1903萬公斤,不含稅金額4712萬,現(xiàn)賣了943萬公斤,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?,2024年12月賣了130萬公斤預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
是哪里出錯了嗎,老師
沒有出錯,這個是沒有的
但是我交的稅是它們的和
您這邊方便分錄或科目余額表截個圖啊
老師有看到圖嗎
增值稅存同時出現(xiàn)了,你繳納的是哪個
我交的是205.78+3.19
您的繳費憑證我看一下
是這個嗎
對,208那個就是了啊這個
但3.19一直在借方掛著啊
這個沒事,這個是不影響的