與“在途物資”賬戶對應的賬戶有 A.應付賬款D.銀行存款 借;在途物資 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款(全部未付) 借;在途物資 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款(購貨錢先支付了一部分貨款) 銀行存款(剩下的銀行存款支付) 材料到了 借:原材料 貸:在途物資
A104000期間費用明細表中 7欄資產折舊攤銷費 需要與A105080,本年折舊攤銷合計一致嗎
老師,請問我再申報個稅的時按上月申報的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費用,怎么做會計分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個津貼需要公司代個人申報嗎,分錄怎么做
老師您好!請問下從2024年開始,前面會計當月工資都是計提上月工資,相當于當月工資沒有計提,像這種情況要怎么調賬,謝謝
老師,我想問新購固定資產,500萬以下一次性扣除……比如新買的機器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因為都是新買,且單價在500萬以下,那這樣的話單位資產享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機裝訂好了,然后您幫我做的報表需要裝訂起來嗎
老師你好,我們公司要做股權轉讓,A股東的股權00%轉給另外一個人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產汽車,已折舊完了200萬,無殘值了。那這個車賣的時候,還是需要確認收入嗎? 怎么做賬務處理