你好,只要確認(rèn)能認(rèn)證勾選的話就可以
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 銀行存款 但是實(shí)際工作中,只有認(rèn)證通過(guò)的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢? 比如這個(gè)月一共取得了很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn),還沒(méi)有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時(shí)都可以計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目嗎?
2月5日取得一張可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的專票,在3月15日認(rèn)證之前可以直接計(jì)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅入賬嗎
發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫(kù)的時(shí)候稅額說(shuō)入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:?jiǎn)栐谫~務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫(kù)的時(shí)候稅額說(shuō)入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:?jiǎn)栐谫~務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
公司2月變?yōu)橐话慵{稅人,2月之前取得的增值稅專用發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
那就不用通過(guò)待認(rèn)證科目過(guò)渡了吧
你好!是的,可以不用的