可以的,可以這么做的。

老師,您好,上個月工資表錯了,計提工資的時候多計提了1500,導致給員工也多發(fā)了1500的工資,但是后來員工把這個1500退回來了,我這個月做賬怎么做呢,我是這么想的,當時我計提的時候是借管理費用21500,貸應付職工薪酬-工資215000;上個月員工把多發(fā)的1500退到公戶了,多以做借銀行1500,貸應付職工薪酬-工資1500,這樣和本月發(fā)工資的時候借方的21500,兩個一抵,應付職工薪酬就平了,可是之前我管理費用里面多了1500怎么辦呢,還是我這樣做不對?如果本月直接沖銷多計提的1500,借應付職工1500,貸銷售費用1500,那我收到銀行的1500,貸方又什么呢,這兩種方法感覺都有問題,求老師指點
老師你好,我平時工資都是暫估的,我年底核算時,暫估和實際差異很大,如果直接對應部門沖調的話會導致我當期車間工資太低,我可以直接借主營業(yè)務成本,貸應付工資,管理費用這塊,直接借本年利潤,貸應付工資嗎,我是內賬
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
老師,營業(yè)執(zhí)照上的經營范圍有勞務保護用品銷售。發(fā)票編碼能開:紡織用品*遮陽棚嗎
裝修施工,開票時項目名稱選建筑服務*工程服務,建筑項目名稱寫裝修施工可以嗎
銷售費用很多,匯算清繳會被踢出來不
物業(yè)管理公司提供物業(yè)服務開具發(fā)票項目名稱開具什么?
現(xiàn)金9月分出現(xiàn)的貸方余額,現(xiàn)在11月份怎么調回借方?老師
公司名下資產的辦公室自用的話要確認收入嗎?商業(yè)辦公室長期未出租要交空置稅嗎?
老師:請問房地產企業(yè)簽定工程款抵房合同,暫未開票,需要入賬嗎?
請問資產負債表里面期初余額不平,是哪里出了問題?
老師,業(yè)務招待費是不是孰低原則呢
老師你好,我們含稅進價1000,銷售價900元(其中稅金900*0.1=90,貨款810元),我們不含稅買了800元。老師你說我們開這個票掙了多少錢
但是你當月有收入,直接做主營業(yè)務,成本可以。
按我說的分錄做可以是吧老師
沖減主營業(yè)務成本
可以的,可以這么做的是增加你的成本。
好的老師,直接沖減主營業(yè)務成本,就不會影響本期產品成本了,就直接影響全年了是吧,
影響你當月的利潤,影響你全年的利潤。
嗯嗯,好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。