同學,你好 借:應收賬款200 貸:主營業(yè)務收入183.32 應交稅費16.68

跨境電商公司在自己的天貓國際店鋪上賣了一件商品,這件商品含進口稅賣價200元(賣價183.32元,進口增值稅16.68元),確認收入的分錄和金額怎么做?
北京百大百貨有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,利用促銷方式進行增值稅稅收籌劃。其銷售利潤率為20%,現銷售1000元商品(非金銀類),其購入時價稅合計金額為800元,收到增值稅專用發(fā)票,春節(jié)期間為了促銷欲采用幾種方案:方案一:商品九折銷售(將折扣額和銷售額開在同一張發(fā)票上)。方案二:采取以舊換新的方式銷售,舊貨的價格定為50元,即顧客購買新貨時可以少交50元。方案三:顧客購買物品滿500元時贈送價值50元/件的小商品1件,滿1000元時贈送價值50元/件的小商品2件,以此類推。該小商品購入時價稅合計為30元/件。(將銷售的商品和贈送的物品按明細開在同一張發(fā)票上,并將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分攤確認各項的銷售收入注:不考慮其他稅費,以上價格均為含稅價
北京百大百貨有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,利用促銷方式進行增值稅稅收籌劃。其銷售利潤率為20%,現銷售1000元商品(非金銀類),其購入時價稅合計金額為800元,收到增值稅專用發(fā)票,春節(jié)期間為了促銷欲采用幾種方案:方案一:商品九折銷售(將折扣額和銷售額開在同一張發(fā)票上)。方案二:采取以舊換新的方式銷售,舊貨的價格定為50元,即顧客購買新貨時可以少交50元。方案三:顧客購買物品滿500元時贈送價值50元/件的小商品1件,滿1000元時贈送價值50元/件的小商品2件,以此類推。該小商品購入時價稅合計為30元/件。(將銷售的商品和贈送的物品按明細開在同一張發(fā)票上,并將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分攤確認各項的銷售收入注:不考慮其他稅費,以上價格均為含稅價
北京百大百貨有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,利用促銷方式進行增值稅稅收籌劃。其銷售利潤率為20%,現銷售1000元商品(非金銀類),其購入時價稅合計金額為800元,收到增值稅專用發(fā)票,春節(jié)期間為了促銷欲采用幾種方案:方案一:商品九折銷售(將折扣額和銷售額開在同一張發(fā)票上)。方案二:采取以舊換新的方式銷售,舊貨的價格定為50元,即顧客購買新貨時可以少交50元。方案三:顧客購買物品滿500元時贈送價值50元/件的小商品1件,滿1000元時贈送價值50元/件的小商品2件,以此類推。該小商品購入時價稅合計為30元/件。(將銷售的商品和贈送的物品按明細開在同一張發(fā)票上,并將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分攤確認各項的銷售收入注:不考慮其他稅費,以上價格均為含稅價
北京百大百貨有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,利用促銷方式進行增值稅稅收籌劃。其銷售利潤率為20%,現銷售1000元商品(非金銀類),其購入時價稅合計金額為800元,收到增值稅專用發(fā)票,春節(jié)期間為了促銷欲采用幾種方案:方案一:商品九折銷售(將折扣額和銷售額開在同一張發(fā)票上)。方案二:采取以舊換新的方式銷售,舊貨的價格定為50元,即顧客購買新貨時可以少交50元。方案三:顧客購買物品滿500元時贈送價值50元/件的小商品1件,滿1000元時贈送價值50元/件的小商品2件,以此類推。該小商品購入時價稅合計為30元/件。(將銷售的商品和贈送的物品按明細開在同一張發(fā)票上,并將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分攤確認各項的銷售收入注:不考慮其他稅費,以上價格均為含稅價
老師,請問報個稅時的社保數據報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數 小客戶就會抹掉尾數
我們肉食品公司給客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致,經過檢查發(fā)現沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們入賬按每月第一個工作日匯率,海關是上個月第三周的匯率,現在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
老師,我們是保稅倉發(fā)貨的,香港注冊的公司,按稅法上我們是這筆進口增值稅的扣繳義務人,也是用應交稅費這個科目嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的