您好,這個(gè)不需要,下一年再做也行

應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)期末借方余額是因?yàn)闆]有計(jì)提工資嗎
老師,應(yīng)付職工薪酬年底不能有余額嗎?我公司的會(huì)計(jì)為啥年底把應(yīng)付職工薪酬余額結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-工資?
應(yīng)付職工薪酬-工資,年末有余額,余額為計(jì)提工資和實(shí)發(fā)工資的差額,需要做處理嗎?
“應(yīng)付職工薪酬年初余額—應(yīng)付職工薪酬期末余額” 表格里為什么計(jì)提金額要減期末余額?
我司平常都是當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,工資計(jì)提和發(fā)放都在當(dāng)月記賬,所以平時(shí)應(yīng)付職工薪酬期末余額都是0,但是因?yàn)?022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資,所以導(dǎo)致從2022.12月份起應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是借方余額(也就是貸方負(fù)數(shù)余額)這個(gè)應(yīng)付職工薪酬期末余額為負(fù)數(shù)的情況怎么處理呢?
資產(chǎn)負(fù)債表上怎么重分類
老師如果有的供應(yīng)商公司注銷了,欠我們發(fā)票還沒開,我該怎么樣做呢?
全年發(fā)放工資216000,需要繳納多少個(gè)稅
旅游行業(yè)屬于什么行業(yè)?實(shí)操里看哪個(gè)
老師,我公司為小規(guī)模納稅人,2022年的時(shí)候收到成本票(普票)已入賬,但是款一直未支付,現(xiàn)在對(duì)方找不到了錢也不用付了,需要將成本轉(zhuǎn)出嗎?賬務(wù)怎么處理?
老師,民辦非幼兒園收入伙食費(fèi),免稅嗎?
老師 無(wú)形資產(chǎn)兩年忘記折舊了。第三年可以一起折舊嗎
老師問(wèn)您個(gè)問(wèn)題,員工體檢票據(jù),抬頭是個(gè)人,這種能報(bào)銷嗎,是否能稅前扣除,是否需要代扣個(gè)稅
公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬(wàn)元,對(duì)方不要票,我公司申報(bào)了未開票收入,后續(xù)會(huì)影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝


那做處理時(shí)應(yīng)該怎么做憑證?
做以前年度損益調(diào)整,看你們是多計(jì)提了還是什么