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應(yīng)付職工薪酬-工資,年末有余額,余額為計(jì)提工資和實(shí)發(fā)工資的差額,需要做處理嗎?

2022-02-19 13:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-19 13:44

您好,這個(gè)不需要,下一年再做也行

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快賬用戶g9bj 追問 2022-02-19 13:45

那做處理時(shí)應(yīng)該怎么做憑證?

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齊紅老師 解答 2022-02-19 13:55

做以前年度損益調(diào)整,看你們是多計(jì)提了還是什么

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您好,這個(gè)不需要,下一年再做也行
2022-02-19
例如計(jì)提了10發(fā)了8期末剩余2.那么倒過去,支付了多少就是計(jì)提減掉期末
2022-06-20
同學(xué)你好 發(fā)工資時(shí)做的借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬社保扣款 貸應(yīng)付職工薪酬公積金扣款。——如果這個(gè)是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,是不計(jì)應(yīng)付職薪酬的,是計(jì)入其他應(yīng)付款;
2021-06-24
你好!為什么沖回?資金也收回了嗎?具體什么情況?
2023-03-30
要是沒有發(fā)放就在貸方有余額可以的。
2023-12-20
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