你好,如果有發(fā)票的話,沒必要非得把收據(jù)釘進(jìn)去的。

老師,我們公司是做倉(cāng)儲(chǔ)和物流的公司。采用內(nèi)外2套賬。外賬收入是根據(jù)當(dāng)月開票金額做的,費(fèi)用成本是根據(jù)銀行流水做的,會(huì)適當(dāng)找些成本票做,我想把9月成本計(jì)入10月,但是還沒收到票,具體進(jìn)項(xiàng)也不準(zhǔn)確,這樣可以嗎。,這個(gè)有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如何做才能避免一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)問老師,我們是一家專業(yè)做電商的公司,公司店鋪開了十幾家,各個(gè)平臺(tái)都有,內(nèi)賬這塊,銀行賬戶都沒有分開用,除了店鋪的收支外,其他的都是混用支付寶和銀行卡作為日常的經(jīng)營(yíng),還有自己制造加工,出納就是老板,平時(shí)采購(gòu)付款就是老板,我內(nèi)外賬都做,收付款沒有單據(jù),只能根據(jù)銀行的出入做賬,老板說要無紙化辦公,說不用把付款收款憑證打印出來,只做電子憑證就行,但是要求把總賬做出來,目前公司非?;靵y,經(jīng)常有款項(xiàng)出入,卻不知道是什么用途,我要求再釘釘上提交付款和收款流程,但是還是有人不做,老板(出納)還是把款付出去,導(dǎo)致我做賬非常困難,請(qǐng)問老師,我怎么整改呢?憑證是不是要做出來要好點(diǎn)。
老師,這次季報(bào)的時(shí)候,出現(xiàn)了一點(diǎn)小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時(shí)候,這張收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)置報(bào)稅的時(shí)候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時(shí)候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥
老師,您好!我們每個(gè)月有一部分開的收據(jù),但是到月底會(huì)把這些收據(jù)的合計(jì)金額開一張發(fā)票,做釘憑證本的時(shí)候用不用把收據(jù)也釘進(jìn)去?主要是太厚了,能行的話就不釘進(jìn)去了。求解
老師你好,就是我們公司就是今年然后是嗯5月份,然后就是收回了一筆款項(xiàng),嗯,但是這個(gè)款項(xiàng)嘛,它其實(shí)是不走對(duì)公的,但是已經(jīng)開出去發(fā)票了,然后但是一直掛著應(yīng)收賬款也不行,然后我就說把它沖平吧,我們只能用以現(xiàn)金收款的方式?jīng)_評(píng),這樣的話你看現(xiàn)金收款我開一張收據(jù)行嗎?證明收了對(duì)方的現(xiàn)金了,現(xiàn)金大概就是有1萬多的有,有3萬多的,是不是這樣的都不合規(guī)啊,但是沒辦法,我們這個(gè)走不了對(duì)公
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購(gòu)單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)


好的!謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星好評(píng)