你好,會要求視同借款給對方計算借款利息的企業(yè)所得稅
尊敬的老師,您好!我單位是自收自支事業(yè)單位,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)約請來審計公司的人員來理一下前4年的賬,因為我只接了4年本單位的財務,我接之前,單位有近13年至17年的應收、應付賬款的壞賬,之前會計沒有做壞賬處理,審計公司人員這次要求做壞賬核銷,請問老師,做壞賬核銷之前,是否把所有壞賬從開始發(fā)生額至現(xiàn)在的原始憑證和記賬憑證復印下來嗎?以便以后相關部門檢查。
請問老師,我單位其他應付款200萬,相當類似于從關聯(lián)企業(yè)的,請問從稅審和財審的角度有什么風險嗎?在單位的賬上趴著很多年啦?
老師,您好。2020年1月我單位預付了一筆7萬貨款給供應商,3月收到貨和發(fā)票,對應做入主營業(yè)務成本科目內,當年度企業(yè)所得稅申報后,稅務局說供應商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營業(yè)務成本內剔除出來。剔除修正后,導致賬上應付賬款借方一直掛著7萬,現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應商。請問這筆賬務該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務做出的分錄: 1.借:應付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業(yè)務成本 7萬 貸:應付賬款 7萬 3.借:主營業(yè)務成本 -7萬 貸:應付賬款 -7萬
請問老師,就是我單位在11年前借了500萬給a單位,(a單位與本單位不是關聯(lián)單位)當時的借款合同約定了利率5%,但是這么多年我單位別說利息,本錢都沒見著1分。以前的會計既沒有計提利息,也沒有計提資產(chǎn)減值準備。請教一下您,1.對于所謂的利息部分我要計提嗎?2.利息要交增值稅嗎?(這么多年也沒交). 3.要提減值準備嗎?提多少合適?(公司適應小企業(yè)會計制度)
請問老師,就是我單位在11年前借了500萬給a單位,(a單位與本單位不是關聯(lián)單位)當時的借款合同約定了利率5%,并注明了‘必須按照合同規(guī)定的期限還本付息’但是這么多年我單位別說利息,本錢都沒見著1分。以前的會計既沒有計提利息,也沒有計提資產(chǎn)減值準備。請教一下您,1.對于所謂的利息部分我要計提嗎?2.利息要交增值稅嗎?(這么多年也沒交). 3.要提減值準備嗎?提多少合適?(公司適應小企業(yè)會計制度)
固定資產(chǎn)報廢清理,匯算清繳企業(yè)所得稅怎么填A105080和A105090表
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?
請問:23年開票,5月開紅字發(fā)票,沖5月收入嗎
公司要注銷,這個數(shù)剛好是報廢的固定資產(chǎn)的累計折舊合計,這屬正常還是我所得稅表填錯了
老師,2024年8月付出去的一筆費用200元,沒給開發(fā)票。今年2025年又付了同樣的一筆費用200元,2025年4月把這400元的費用都開在一張普票上了。2025年還沒報2024年的匯算清繳。拿到這張發(fā)票在2025年4月份的賬里,該怎么做分錄?
所得稅匯算清繳期間費用明細表中一,第1行職工薪酬包括哪些?職工薪酬支出及納稅調整明細表中第1行工資薪金支出包括哪些?
投訴舉報去哪里啊啊啊啊
請問A公司投資B公司百分之70的股份,A公司就B公司的母公司嗎?兩企業(yè)是關聯(lián)企業(yè)嗎?年底要報年度關聯(lián)企業(yè)往來嗎?
農(nóng)藥銷售稅率是免增值稅嗎