你好,學(xué)員,你說的費(fèi)用體現(xiàn)是什么意思的的
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 在資產(chǎn)負(fù)債表里面是在 資產(chǎn)類的 其他流動資產(chǎn)體現(xiàn)嗎?還是在負(fù)債率應(yīng)交稅費(fèi) 體現(xiàn)
老師你好。外貿(mào)公司應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 這一欄費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)該是用負(fù)數(shù)體現(xiàn)嗎?
你好 老師 資產(chǎn)負(fù)債表上 應(yīng)交稅費(fèi)欄是負(fù)數(shù) 表示什么意思呢?
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嗎?
請問老師,技術(shù)開發(fā)服務(wù)和銷售硬件的印花稅稅率多少?
老師,增值稅和附加稅需要計(jì)提嗎
老師,發(fā)票額度是含稅金額還是不含稅金額?
老師老板名下2個貿(mào)易公司,請問老板,出納,會計(jì)可以兼職在2個公司發(fā)工資嗎?
流轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)讓有什么區(qū)別?
老師房東不給開票,我直接公帳轉(zhuǎn)過去,明年納稅調(diào)增可以嗎?只用交所得稅吧?
老師好!這張憑證怎么做分錄?
老師發(fā)票開具的內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)合作研究經(jīng)費(fèi),我入研發(fā)費(fèi)用下哪個科目比較合適呢
老師,現(xiàn)在跨省開普票小規(guī)模公司還要預(yù)繳什么稅款嗎?
公司變更名字了,稅務(wù)如果也變更,影響后期申請退稅嗎,會不會比對不一致,之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是老公司的名字
這個是用會計(jì)軟件自動生成的。應(yīng)繳稅費(fèi)填在資產(chǎn)負(fù)債表里面顯示的是負(fù)數(shù)。對的嗎?為什么呢?
你好,學(xué)員,可以的,負(fù)數(shù)
為什么是負(fù)數(shù)呢?不是正數(shù)體現(xiàn)呢?
因?yàn)槿绻捌谟蓄A(yù)交稅款,或者進(jìn)項(xiàng)稅額較多,就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
我們是外貿(mào)企業(yè)。工廠開票稅點(diǎn)是13%,我們能退的也是13%
你們是不是收到的發(fā)票,做到進(jìn)項(xiàng)稅額了
收到發(fā)票就把發(fā)票上的稅額計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi),不含稅金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。這樣沒錯吧
我是做的 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅。
這個沒問題,收到的發(fā)票計(jì)入的多
這個沒問題的,收到的發(fā)票多的話,會有這個問題的
這稅費(fèi)也不能結(jié)轉(zhuǎn), 收到退稅做分錄, 借 銀行存款, 貸 其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅, 是吧? 那這個應(yīng)繳稅費(fèi)不是一直累計(jì)在這里越來越多嗎?
這是我收到發(fā)票的做的分錄
你好,學(xué)員, 借 銀行存款, 貸 其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,