其他業(yè)務(wù)收入1020 其他業(yè)務(wù)成本1040 損益金額-20
甲公司2019年1月1日外購一幢建筑物,入賬價(jià)值為1 000萬元,自購入當(dāng)日起對(duì)外出租,年租金為40萬元,每年年初收取。甲公司采用公允價(jià)值模式對(duì)投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。 2019年12月31日,該建筑物的公允價(jià)值為1 040萬元; 2020年12月31日,該建筑物的公允價(jià)值為1 020萬元; 2021年1月1日,甲公司出售該建筑物,售價(jià)1 050萬。 不考慮所得稅等其他因素,甲公司處置該建筑物時(shí)影響損益的金額為(?。┤f元。 A.10 B.40 C.50 D.30 【答案】D 老師:不明白為什么租金收入不用算進(jìn)去,就只算了售出時(shí)的收入與成本影響,但租金也剛好是年初呀
甲公司于2005年12月31日將一幢建筑物對(duì)外出租并采用公允價(jià)值模式計(jì)量租期為3年,每年12月31日收取租金150萬元,出租時(shí),該建筑物的成本為2800萬元已提折舊500萬元,已提減值準(zhǔn)備300萬元,尚可使用20年,公允價(jià)值為1800萬元2006年12月31日,該建筑物的公允價(jià)值為1850萬元,2007年12月31日,該建筑物的公允價(jià)值為1820萬元,2008年12月31日,該建筑物的公允價(jià)值為1780萬元,2009年1月5日將該建筑物對(duì)外出售,收到1800萬元存入銀行。 要求:編制甲公司上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(假定按年確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益和確認(rèn)租金收入)
單選題A公司2009年1月1日外購一幢建筑物,入賬價(jià)值為1000萬元,自購入當(dāng)日起以經(jīng)營租賃方式對(duì)外出租,年租金為40萬元,每年年初收取。A公司采用公允價(jià)值模式對(duì)其進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。2009年12月31日該建筑物的公允價(jià)值為1040萬元,2010年12月31日該建筑物的公允價(jià)值為1020萬元,2011年1月1日A公司出售該建筑物,售價(jià)1020萬,不考慮所得稅等其他因素,則處置時(shí)影響損益的金額合計(jì)為()萬元。
長江房地產(chǎn)公司(以下簡稱長江公司)于2008年12月31日將一幢建筑物對(duì)外出租并采用公允價(jià)值模式計(jì)量,租期為3年,每年12月31日收取租金150萬元,出租時(shí),該建筑物的成本為2800萬元,已提折舊500萬元,已提減值準(zhǔn)備300萬元,尚可使用年限為20年,公允價(jià)值為1800萬元;2009年12月31日,該建筑物的公允價(jià)值為1850萬元;2010年12月31日,該建筑物的公允價(jià)值為1820萬元;2011年12月31日,該建筑物的公允價(jià)值為1780萬元。2012年1月5日將該建筑物對(duì)外出售,收到1800萬元存入銀行。 要求編制長江公司上述會(huì)計(jì)分錄(假定按年確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益和確認(rèn)租金收入)
2x16年1月1日,甲公司外購一棟建筑物,價(jià)款為1200萬元,租期為20年,購入后立即用于經(jīng)營出租,租賃期2年,月租金為6萬元,增值稅稅率為9%,每月月末收取。甲公司采用公允價(jià)值模式對(duì)投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。2x16年12月31日,該建筑物的公允價(jià)值為1400萬元:2x17年12月31日,該建筑物的公允價(jià)值為1380萬元。2x18年1月1日,甲公司將到期收回的該建筑物予以出售,售價(jià)為1500萬元。不考慮其他因素,寫出會(huì)計(jì)分錄。
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬,如何做賬?
老師,請(qǐng)問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎