同學(xué)你好 收集齊退稅資料之后就可以
我司是一家玩具生產(chǎn)公司,一般納稅人,出口了一批玩具到日本,報關(guān)單上共5條數(shù)據(jù)但其中有2條無法取得增值稅專用進項發(fā)票,請問我出口退稅時可以只申請3條數(shù)據(jù)進行退稅嗎?剩下的2條數(shù)據(jù)如何處理呢?
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業(yè)務(wù),實際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
某市區(qū)一家講出口公司為增值稅一船納稅人,2023年4月發(fā)生以下務(wù)1.從國外進口高檔化妝品一批,該批貨物在國外的買價200萬人民品,運抵我國海關(guān)卸貨前發(fā)生的運輸費為30萬元人民幣,保險費無法確定。該批貨物已報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。2將2017年購置的一處位于市區(qū)的房產(chǎn)出租,取得收入(含增值稅)1090萬元。3.在公司所在地購置房產(chǎn)一處,會計上按固定資產(chǎn)核算,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150萬元。4.從境內(nèi)某公司承租儀器一臺,支付租金(含增值稅)169.5萬元人民幣,取得增值稅專用發(fā)票。5.當(dāng)月將業(yè)務(wù)1購進的化妝品98%銷售,取得不含增值稅的銷售收入300萬元,2%作為本公司職T的福利發(fā)放。(出口退稅13%,不動產(chǎn)租賃9%,進口高檔護膚品的關(guān)稅稅率10%,消費稅稅率15%,期初留抵稅額為0,相關(guān)票據(jù)均以比對認(rèn)證)。要求計算:1業(yè)務(wù)1應(yīng)納稅的進口關(guān)稅、增值稅、消費稅。2.業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納增值稅。3.業(yè)務(wù)3當(dāng)月介許抵免的進項稅。4.務(wù)4允許抵免的進項稅。5.業(yè)務(wù)5的增值稅銷項稅額。6.當(dāng)月允許抵扣的進項稅。7.當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。8.當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維
某玩具出口廠是具有進出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),出口產(chǎn)品實行“免、抵、退”方法,記賬本位幣為人民幣,對外幣交易采用交易日即期匯率折算。銷售和外購貨物的增值稅稅率為13%, 退稅率為7%,該廠2022年有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 一月份: 1、報關(guān)離境出口玩具FOB USD40萬元, 匯率7.30 2、內(nèi)銷玩具銷售額550萬元 3、外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款600萬元, 貨物已驗收入庫 4、本廠福利部門領(lǐng)用玩具折合銷售額20萬元 5、期初“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”, 無待抵扣進項稅金 要求: (1)根據(jù)以上資料計算本月應(yīng)退或應(yīng)納的增值稅額。 (2)請做出以上業(yè)務(wù)的會計分錄。
生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,以前年度出口設(shè)備(包含安裝調(diào)試),由于疫情無法前往安裝調(diào)試,貨物已發(fā)至國外,報關(guān)單金額500萬元,已收款400萬元,由于我司無法前往安裝調(diào)試也不再安裝調(diào)試,故剩余的100萬元對方不再支付給我司,以前年度已經(jīng)申報過出口退稅管理,也進行了退稅。藍字發(fā)票免稅的以前年度也已開全。 問題1、針對無法履行的義務(wù)無法收款的部分100萬需要開具紅字發(fā)票不? 問題2、需要本年在出口退稅管理里面進行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報不? 問題3、是要將無法收回的這部分100萬元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計算13%稅率得出銷項稅額,作為不開具發(fā)票申報增值稅銷項稅額不?或者選擇進項稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧?
藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)??梢蚤_直播服務(wù)費發(fā)票嗎?大類寫什么
個稅自然人客戶端,7月一個人離職發(fā)了工資和一次性補償金,8月初報個稅時候,一次性補償金達到減免標(biāo)準(zhǔn),但是系統(tǒng)端減免自動帶不出來?怎么回事?
老師本月沖紅上個月發(fā)票,開了幾張,然后做必調(diào)整紅字分錄,后面就附紅字發(fā)票,然后正確的再做筆正確的收入憑證行嗎
補繳以前年度房產(chǎn)稅是計以前年度損益調(diào)整還是當(dāng)期損益?16年至21年的
你好老師,分公司注銷掉了還能注冊的回來嗎
去年的報關(guān)單沒有開出口票 現(xiàn)在開出去還能退稅嗎
老師,你幫我看下,收到退附加稅這樣做行不行
藝術(shù)培訓(xùn)公司可以開直播服務(wù)費的發(fā)票嗎?
個人所得稅附加扣除,其中繼續(xù)教育,這個繼續(xù)教育包括高中嗎?
老師 我們是運輸公司 幫客戶運輸了一批貨物 有一部分被我們損壞了,客戶讓我們把部分貨物回購了,開貨物發(fā)票給我們了,這個貨物的進項稅我們能抵扣嗎,這個業(yè)務(wù)怎么會計處理
有2條貨物沒有對應(yīng)進項專票,供應(yīng)商開不了專票,只有進貨單和收據(jù),這怎么辦呢老師?可以只申請3條退稅嗎?
同學(xué)你好 可以的 另外的不退稅
那增值稅申報表上的出口銷售額和退稅申請表上的出口銷售額不一致也是可以的嗎?
同學(xué)你好 嗯 收集齊退稅資料的退稅就行