這個具體的是什么業(yè)務的。

請問為什么別人導出的其他應付款賬款期初余額有個科目是負數(shù) 我手動填到其他應收款借方之后,再導入憑證結轉了之后資產(chǎn)負債表就變了,而且報表左邊和右邊同時增加的就是這個我手動填到其他應收款借方的科目的那個金額?
A公司需要繳納寬帶費600元(1年),其員工小李代付600元。在填資產(chǎn)負債表時候是不是其他應付款增加600,未分配利潤增加600?按照上述操作后資產(chǎn)負債表左右兩邊不平,資產(chǎn)項目里面應該填什么?
你好,有幾筆業(yè)務沒做到賬里面去 要調表,其他應付款20萬增加其他應付款,那資產(chǎn)負債表左邊應該增加哪個項目?
公司籌建期只有費用,工資和其他應付款,這個月要季報,財務報表那有數(shù)據(jù)的只有負債和所有者權益那一欄資產(chǎn)那一欄沒數(shù),報不過去,應該是資產(chǎn)=負債+所有者權益 所以說要做一個借款的,借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù),比如其他應付款是3萬,管理費用是2萬,應付職工薪酬是2萬,那資產(chǎn)那邊借庫存現(xiàn)金多少,貸其他應付款多少就能過去呢
你好,屬于政府會計制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負數(shù)(-50000),請問在資產(chǎn)負債表里面提現(xiàn)在:應付賬款科目里面。那我應付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負債表里面,是不是應付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務明細表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因為是沒有涉及其他應收款其他應付款預收預付科目在的
做經(jīng)營分析表,1-9月的變動成本總額為412萬元,1-10月的變動成本總額為383萬元,變動成本總額降低。那當月1 0月變動成本額應該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項,目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關于運輸?shù)馁M用,別人可以給我們來運輸費的發(fā)票嗎?還是說運費本來就計入成本了
老師,費用報銷單上,復核簽字是在會計簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計師事務所來審計,出審計報告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
向其他公司的私人借款
你好,銀行增加借銀行存款貸。
是這樣,但那筆錢用掉了,貨幣獎金又不能增加,資產(chǎn)負債表上調哪個項目才能調平
比錢用在哪里了又?
交租金水電費,然后還有一點余額
你好,你支付的租金借預付賬款貸銀行存款。
租金按月分攤,借管理費用貸預付賬款。
計入管理費用的部分調表就減少未分配利潤是嗎
對的是的,是這么做的。