你好不可以的,你看下你們不符合優(yōu)惠政策嘛,正常的應(yīng)該保存不了。
上個(gè)會(huì)計(jì)一月份申報(bào)企業(yè)所得稅,利潤(rùn)80萬(wàn),沒(méi)有享受減免,直接百分之二十五計(jì)稅繳納企業(yè)所得稅,可以這樣操作?
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)就可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤(rùn)做到負(fù)數(shù),這個(gè)操作有什么影響嗎
請(qǐng)問(wèn)下:22年第三季度可以享受1-9月份研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,享受之后可能就不用繳納當(dāng)月企業(yè)所得稅了,這個(gè)怎么記賬?財(cái)務(wù)報(bào)表還是會(huì)顯示減免前的企業(yè)所得稅,這個(gè)差異怎么弄?
老師請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人小企業(yè)準(zhǔn)則,12月末科目未分配利潤(rùn)1212813元,我是先報(bào)上4季度所得稅再用未分配利潤(rùn)減去本季度所得稅的金額計(jì)提法定盈余公積金嗎?還是直接用未分配利潤(rùn)乘以百分之十計(jì)提法定盈余公積后,再出財(cái)務(wù)報(bào)表,再填季度所得稅申報(bào)繳納本季度所得稅?應(yīng)該是那么個(gè)流程啊?
老師,清問(wèn)一下工商年報(bào)里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報(bào)的數(shù)據(jù)呢
老師,團(tuán)建活動(dòng)支出,計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
老師,我單位個(gè)體戶(hù),給幾個(gè)員工發(fā)工資,這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)稅么
合同單位是個(gè),發(fā)票單位開(kāi)件可以嗎
老師,我單位是個(gè)體戶(hù),我申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,提示我收入與成本不匹配,不讓申報(bào),怎么處理?
承兌匯票臺(tái)賬有模板下載嘛?
你好老師我公司是餐飲小規(guī)模企業(yè),購(gòu)買(mǎi)了一些餐具和酒具一共花銷(xiāo)39800元這個(gè)怎么做分錄?
老師好, 合同金額27500,除去硬件14500,剩下13000,提現(xiàn)11000,我不會(huì)虧吧
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司,但是分公司不開(kāi)票,開(kāi)票用機(jī)構(gòu)注冊(cè)地也就是總公司,可以嗎?
該題不是因子公司發(fā)行股份而被動(dòng)稀釋喪控需要成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法嗎?原本的長(zhǎng)期股權(quán)投資科目下的3000萬(wàn)為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)至權(quán)益法長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本科目下面呢?我的會(huì)計(jì)處理是借:長(zhǎng)投-成本3800萬(wàn),貸:長(zhǎng)投3000萬(wàn),投資收益80萬(wàn)。我這分錄處理注會(huì)會(huì)計(jì)考試是否有問(wèn)題呢?