那個(gè)累計(jì)扣除額是算新的一年5000
關(guān)于個(gè)稅,請教一個(gè)問題,一個(gè)員工2021年一直都有申報(bào)個(gè)稅,累計(jì)減除費(fèi)用去到2022年1月申報(bào)2021年12月工資時(shí)應(yīng)該是60000=5000*12?還是新一輪的只有5000?
老師,我突然有點(diǎn)想不明白,我2月申報(bào)去年12月的工資個(gè)稅,那個(gè)累計(jì)扣除額是算新的一年5000還是累計(jì)去年的12*5000的累計(jì)扣除額
6月份入職新單位,7月份發(fā)工資,8月份申報(bào)個(gè)稅,如果累計(jì)減除是5000*2=10000,一直到次年1月份申報(bào),累計(jì)減除就成了5000*7=35000,但是前單位2月份開始申報(bào)到7月份,累計(jì)扣除是5000*6=30000,這樣一年就不是12個(gè)月累計(jì)減除60000了呢,有點(diǎn)搞不懂
老師你好!工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個(gè)去倒推 這個(gè)公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
對了,如果去大廳更正申報(bào)2022年12月個(gè)稅的話,有一個(gè)人的工資比如是1萬,他那個(gè)扣除是不是可以累計(jì)扣除全年收入6萬呀,還是只能扣除他一個(gè)月的5000
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學(xué)食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
那這樣的話,我算個(gè)稅的話,2月申報(bào)12月的,那就是每年12月的累計(jì)收入,累計(jì)扣除數(shù),累計(jì)繳納個(gè)稅這些數(shù)據(jù)要重新清零,設(shè)置公式是嗎? 因?yàn)橹拔沂墙由蟼€(gè)會(huì)計(jì)的方式,就是本月申報(bào)1月的個(gè)稅,3月申報(bào)2月的,所以累計(jì)數(shù)直接都是累計(jì)一年12個(gè)月,第二年1月工作才重新清零計(jì)算個(gè)稅。
意思是第2年2月開始就是申報(bào)1月的工資了。
對。以前是這樣。今年想改為稅法規(guī)定的,次月申報(bào)上上月的。但突然發(fā)現(xiàn)這個(gè)全部累計(jì)數(shù)對不上了。因?yàn)橐郧澳菢訄?bào)就對得上
你2月申報(bào)12月肯定對不上啊
我知道呀,所以才問那這樣的話,我算個(gè)稅的話,2月申報(bào)12月的,那就是以后每年12月的累計(jì)收入,累計(jì)扣除數(shù),累計(jì)繳納個(gè)稅這些數(shù)據(jù)要重新清零,設(shè)置公式是嗎?
是的,最好就在1月就發(fā)放了,干嘛要拖在2月呢?
不是,老師你沒明白我的意思,我們工資就是次月發(fā)上月的。但是個(gè)稅不是稅法規(guī)定是隔月申報(bào)嗎??我現(xiàn)在是想調(diào)整回來隔月申報(bào)。就問這個(gè)工資表計(jì)算個(gè)稅的數(shù)據(jù)都怎么改
只有你調(diào)整申報(bào)的第1個(gè)月存在差異,以后就不會(huì)了哈
不是,那我同事現(xiàn)在申報(bào)12月的個(gè)稅,累計(jì)扣除數(shù)是5000不是去年累計(jì)到12月的數(shù),而且累計(jì)收入,其他累計(jì)也是單單這個(gè)1月的,這樣算的12月個(gè)稅會(huì)不會(huì)不一樣?因?yàn)槿绻麤]調(diào)整前,我這邊1月就申報(bào)12月了,累計(jì)數(shù)是1-12月的,2月申報(bào)1月的,累計(jì)就是僅僅今年1月的。 現(xiàn)在我的同事是2月申報(bào)12月的,累計(jì)數(shù)僅僅是今年1-2月的,這樣會(huì)不會(huì)有什么影響?
個(gè)稅申報(bào)是連續(xù)的啊,你第一個(gè)月做了變更,以后就正常了