同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)是抵減銷項(xiàng),少交增值稅;小規(guī)模如果是計(jì)入費(fèi)用,抵減的是利潤 ;

老師好,有幾個(gè)基礎(chǔ)的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺(tái)充值的廣告費(fèi)屬于進(jìn)項(xiàng)票嗎?這個(gè)可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當(dāng)成費(fèi)用票來做公司利潤的時(shí)候用? 2:如果對方公司是小規(guī)模,開具的進(jìn)項(xiàng)票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應(yīng)該怎么去合理安排進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的比例?例如銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)需要多少?費(fèi)用票需要多少?才算是一個(gè)正常的比例?
老師,我想問下,假如一個(gè)人想辦企業(yè),企業(yè)類型可以為公司,也可以為個(gè)體戶,這個(gè)屬于企業(yè)類型對嗎,然后對于稅務(wù)上來說,不管是公司還是個(gè)體戶類型,他可以選擇做一般納稅人也可以選擇小規(guī)模,這個(gè)是一般納稅人還是小規(guī)模只是針對增值稅而言,個(gè)體戶也是可以選擇做一般納稅人或者做小規(guī)模對嗎?我這么理解對嗎?對于個(gè)體戶,會(huì)計(jì)做賬怎么操作,也是像公司那樣處理嗎?正常公司做賬是有個(gè)本年利潤,利潤分配再到最后給股東分配利潤?那么個(gè)體戶這個(gè)怎么操作最后經(jīng)營所得都是這個(gè)經(jīng)營者的收入,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
老師,同一張專票,假設(shè)里面進(jìn)項(xiàng)是100.成本是1000.對于小規(guī)模來講直接將1100作為費(fèi)用,而對于一般納稅人來講做成本1000.進(jìn)項(xiàng)100.但對于公司而言不管是小規(guī)模還是一般納稅人都抵了1100丫,沒有區(qū)別,是這樣嗎
老師,請問一下,增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的問題,我原來一直是做的小規(guī)模的賬,現(xiàn)在升為一般納稅人了,我們采購收到一張專票,發(fā)票金額是437.2,不含稅金額386.9,稅額50.3,如果這是一張普票的話,我們?nèi)霂熘苯邮?37.2,相當(dāng)于后期入費(fèi)用也是437.2,但是這個(gè)是專票,我們?nèi)霂旖痤~只能是386.9,后期入費(fèi)用也是386.9,費(fèi)用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的進(jìn)項(xiàng),那么專票和普票這樣算下來并沒有什么太大的差異啊,為什么要去抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?
老師,請問怎么開具9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)類機(jī)械租賃發(fā)票,帶明細(xì)的,各種不同的機(jī)械設(shè)備
我公司是銷售飲料,同時(shí)給我的供貨商開促銷服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我是一般納稅人,服務(wù)費(fèi)沒有成本,屬于銷售一定金額的貨物,供應(yīng)商給的補(bǔ)貼,這種情況,我的服務(wù)費(fèi)的收入的增值稅,需要全額繳納嗎?
老師,請問我們的客戶給我們打款的銀行信息和給到我們開票上面銀行信息不一致可以嗎?專用電子發(fā)票
老師您好,請問增值稅的小微企業(yè)怎么界定?
匯算清繳5050表里工資薪金支出包含辭退補(bǔ)償金和勞務(wù)人員的工資嗎
老師,我是會(huì)計(jì)小白,想問下實(shí)操,就是在做利潤表的時(shí)候?yàn)槭裁粗鳡I業(yè)務(wù)成本是未稅和主營業(yè)務(wù)收入填含稅的呢
老師好,做了好幾個(gè)excel表。想在另一個(gè)表中取這幾個(gè)表中人員工資的合計(jì)數(shù)。那幾個(gè)表中人員是有不同的,怎樣在另一個(gè)表中做到呢
老師,社保、公積金扣款需要附明細(xì)嗎,做憑證的話。
員工休產(chǎn)假期間工資如何計(jì)提,發(fā)放工資時(shí)如何做分錄?收到補(bǔ)貼后又如何沖帳,麻煩老師把計(jì)提-發(fā)放-收到補(bǔ)貼的分錄寫一下,謝謝!
調(diào)表不調(diào)賬什么意思?怎么操作


少交的增值稅最后也是增加了利潤,到最后的結(jié)果看是不是都是一樣的
金額上面沒有出入
同學(xué)你好,少交的增值稅最后也是增加了利潤,——增值稅是價(jià)外稅,不影響 利潤 ;