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企業(yè)所得稅異常的情況說明 我們2021年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票共14張,金額合計(jì)518080.02(稅前)。銷項(xiàng)發(fā)票共27張,金額合計(jì)1488099.1(稅前)。 全年的增值稅和附加稅都如數(shù)申報(bào)并繳納了。企業(yè)所得稅都是零申報(bào)?,F(xiàn)在稅務(wù)局通知我們企業(yè)所得稅異常,讓我們寫情況說明。 我們?cè)撛趺磳??謝謝

2022-02-15 22:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-15 22:53

你好,有銷項(xiàng)發(fā)票表明有收入,你們企業(yè)是虧損的嗎?不虧損要繳納企業(yè)所得稅的

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快賬用戶4625 追問 2022-02-15 22:56

這是他們發(fā)給我的截圖。我們一直都沒有報(bào)企業(yè)所得稅,稅務(wù)局也一直沒有問,這次讓寫情況說明。怎么處理?

這是他們發(fā)給我的截圖。我們一直都沒有報(bào)企業(yè)所得稅,稅務(wù)局也一直沒有問,這次讓寫情況說明。怎么處理?
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齊紅老師 解答 2022-02-15 23:18

和稅管員聯(lián)系一下,該補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)申報(bào)該繳稅繳稅,有收入,有利潤(rùn)的話以后不能再零申報(bào)了

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你好,有銷項(xiàng)發(fā)票表明有收入,你們企業(yè)是虧損的嗎?不虧損要繳納企業(yè)所得稅的
2022-02-15
就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了哈,還有就是所得稅重新匯算就是了。業(yè)務(wù)是真實(shí)的,不用調(diào)賬
2022-02-21
?你好 1.? ? 意思是 上家開給你的發(fā)票 失控了 是嗎?那你就去看下這個(gè)發(fā)票是否繳納稅費(fèi)了。 失控一般是虛開發(fā)票或者是上家沒有及時(shí)繳費(fèi) 所以異常了? ? 3.? ? ?你先查明原因在告訴你怎么寫??
2021-07-02
問題一 原因可能是存在未開票收入、稅會(huì)差異(如業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用扣除稅法有規(guī)定)、視同銷售行為(如自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利等),這些會(huì)使所得稅計(jì)算基數(shù)大于開票收入對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)。 問題二 一般在 12 月申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行更正申報(bào)是可行的,但要準(zhǔn)備好準(zhǔn)確數(shù)據(jù)和相關(guān)證明材料,且避免逾期申報(bào)。 問題三 自查反饋:開頭說明因財(cái)務(wù)交接導(dǎo)致數(shù)據(jù)問題。中間詳細(xì)分析差異原因,如未開票收入、稅會(huì)差異、視同銷售等情況。接著說明已解決問題,計(jì)劃 1 月申報(bào) 12 月所得稅時(shí)更正。結(jié)尾表態(tài)將加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
2024-12-12
同學(xué)你好 調(diào)增的也可以彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-07-05
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