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老師,我預(yù)付了商家進(jìn)了原材料 ,咖啡管 發(fā)票還未收到,我怎樣做暫估入庫(kù)分錄 貨已收到,入庫(kù)

2022-02-15 17:22
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-15 17:25

你好,同學(xué) 借 原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估 借 預(yù)付賬款-XX公司 貸銀行存款 等發(fā)票到了再?zèng)_平

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你好,同學(xué) 借 原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估 借 預(yù)付賬款-XX公司 貸銀行存款 等發(fā)票到了再?zèng)_平
2022-02-15
您好,內(nèi)賬一樣的分錄,因?yàn)榘l(fā)票以后還是會(huì)到的,內(nèi)外賬的差異就是無(wú)票收入和無(wú)票支出不體現(xiàn)在外賬但記錄在內(nèi)賬
2023-10-08
你好,紅字沖回暫估,同時(shí)按發(fā)票金額,借原材料,應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款~供應(yīng)商
2024-07-18
您好 給您一個(gè)分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項(xiàng)和暫估入庫(kù)分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
同學(xué)你好 暫估入庫(kù)就可以了 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
2020-09-10
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