你好; 1. 是的。 跨年補(bǔ)做分錄 就是走這個(gè)科目的? 2. 會(huì)影響期初; 不會(huì)直接影響22年的本年利潤(rùn)的? ?
去年發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開(kāi)發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類(lèi)科目要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?去年已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開(kāi)票,做今年收入的話(huà),所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
去年成本錄少了,今年可以通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行調(diào)整嗎?這個(gè)科目會(huì)影響今年的利潤(rùn)嗎?因?yàn)楣蓶|會(huì)已經(jīng)開(kāi)完了,股東分紅的金額都已經(jīng)定下來(lái)了,有什么補(bǔ)救辦法嗎
房開(kāi)老師 請(qǐng)問(wèn)2020年沒(méi)發(fā)票做了會(huì)計(jì)做進(jìn)了開(kāi)發(fā)間接費(fèi)成本2020年的也沒(méi)做納稅調(diào)整,那么這部分在2022年可以做借:以前年度納稅調(diào)整,貸:未分配利潤(rùn)可以嗎?還是做相反分錄呢?因?yàn)橛绊懙牟皇菗p益科目是成本科目
自查補(bǔ)交去年的稅款,如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)整的話(huà),只會(huì)調(diào)整期初的利潤(rùn),去年的年報(bào)已經(jīng)做過(guò)了,這部分補(bǔ)交稅款產(chǎn)生的成本已經(jīng)無(wú)法減少收入了本質(zhì)上多交了企業(yè)所得稅,又因?yàn)槭峭ㄟ^(guò)以前年度損益調(diào)整的,這部分補(bǔ)交稅款不能形成成本抵減當(dāng)年的收入,請(qǐng)問(wèn)老師補(bǔ)交以前年度稅款怎么處理最好?
請(qǐng)問(wèn)老師,上年度有費(fèi)用記錯(cuò)科目了,就是把營(yíng)業(yè)外支出的費(fèi)用計(jì)入到項(xiàng)目成本中去了,但是本年利潤(rùn)數(shù)是不影響的,那么可以在本年度做分錄調(diào)整回來(lái)嗎?因?yàn)椴挥绊懤麧?rùn)數(shù),所以是不是不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
開(kāi)票開(kāi)在生活服務(wù)里的發(fā)票 都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報(bào)個(gè)稅怎么操作,之前的都是零申報(bào),啥都沒(méi)有填,亂報(bào)的
小公司發(fā)工資的話(huà),就一個(gè)工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫(xiě)付款申請(qǐng)單這樣?
您好老師,沒(méi)有租賃業(yè)務(wù)能開(kāi)租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負(fù) 這個(gè)除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務(wù)問(wèn)題跟您請(qǐng)教:基于稅務(wù)籌劃角度(相關(guān)利潤(rùn)及資金盡可能轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)),各相關(guān)業(yè)務(wù)國(guó)設(shè)立子公司的投資架構(gòu)如何設(shè)立能更有效防范風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司;B.境內(nèi)母公司通過(guò)香港投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司;C.境內(nèi)母公司通過(guò)新加坡投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶(hù)收到一筆無(wú)追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對(duì)方開(kāi)票,其實(shí)是回貨款,但對(duì)方給一張匯票,第三方融資到我一般戶(hù)),其中700手續(xù)費(fèi)平臺(tái)已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)老師,700元未體驗(yàn)在銀行流水上,但實(shí)際上已經(jīng)扣了,說(shuō)下個(gè)月再給我們公司開(kāi)票700,這個(gè)情況我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師我們是旅游公司 買(mǎi)那個(gè)床墊入什么科目
去年收到一筆款項(xiàng)計(jì)入借:銀行,貸:預(yù)收 去年年末申報(bào)了無(wú)票收入,今年客戶(hù)才說(shuō)不需要開(kāi)票了, 請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司之前開(kāi)的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開(kāi)具,這種紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出
以前年度損益調(diào)整影響的是什么呢?
?你好;? ?影響期初的 利潤(rùn)的;? 你要是不想 用這個(gè)科目 就反結(jié)賬去改? ?