你好,這個是專票還是普通發(fā)票的?
上月普通發(fā)票,本月紅沖,稅控盤要怎么操作
上月開錯了發(fā)票,本月沖紅怎么操作
老師,紅沖上月發(fā)票怎么操作?
老師,發(fā)票跨月了,紅沖怎么操作呢
你好,老師??缭录t沖發(fā)票怎么操作
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
增值稅專用票
你好,先開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。如果購買方認(rèn)證了,需要購買方開紅字信息表。
紅字信息表里電話和申請理由還寫嗎?
哦不是強制填寫的,可以不用。
紅字信息表稅額大于原藍(lán)票可開具紅字信息表的金額(稅額)
我這邊看到是一致的
你好,你是不是之前開了紅字信息表刪除了。
沒有的啊
你把這個刪除退出去,然后重新進試一下。
之前沒有開過紅字信息表吧,開了一部分嗎?
撤銷重新填寫是嗎?
是的是的,是這么做的。
原票受票方稅號和信息表受票方稅號不一致,銷貨方信息是填本公司還是購買方?
好看之前籃子發(fā)票的銷售方。
你們單位是銷售方的嗎?如果是的話,填寫你單位的。