1.憑銀行單據(jù)和社保明細(xì)做分錄(實(shí)務(wù)當(dāng)月繳納當(dāng)月社保) 借費(fèi)用(公司部分金額) 借應(yīng)付職工薪酬-個人社保(個人部分金額) 貸銀行存款 2.計(jì)提工資,憑工資表做分錄(工資表上會體現(xiàn)個稅社保) 借費(fèi)用(應(yīng)付工資金額) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資(實(shí)際應(yīng)付工資) 貸應(yīng)付職工薪酬-個人社保(個人社保金額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
老師好。我們公司是2020年1月份才開始繳納社保的,之前的會計(jì)社保費(fèi)一直是上月工資扣本月社保。比如,我6月份發(fā)5月份的工資,她在5月份里就把6月份的社??哿?。那我到次年1月份發(fā)去年12月份的工資就要扣次年1月底的社保。這樣社保在一個年度里不是多了一個月嗎?可以這樣操作嗎?
單位2021年1月份開始做賬,但是有三個員工是20年12月份的工資沒有發(fā)放,以前也沒有賬目,不知道計(jì)提過沒有,在2021年2月份發(fā)放了12、1月份的工資,對于12月份的三個人的工資我該賬目處理?是在1月份計(jì)提一下,然后發(fā)放,還是不用計(jì)提了,直接發(fā)放?
公司以前的外賬都是記賬公司做的,以前單位和個人繳納的社保都計(jì)入了管理費(fèi),計(jì)提的工資都是實(shí)發(fā)工資,今年開始公司自己接過來做了,1月工資開始計(jì)提應(yīng)發(fā)工資,1月發(fā)上年12月的工資是實(shí)發(fā)工資,1月份社保費(fèi)用已經(jīng)在公司賬上扣除了,這2筆分錄要怎么做的
公司以前的外賬是記賬公司做的,以前單位和個人繳納的社保都計(jì)入了管理費(fèi)用,計(jì)提的工資都是實(shí)發(fā)金額,上年12月的賬是:借管理費(fèi)5萬;貸應(yīng)付薪酬5萬;1月已發(fā)上年12月的工資5萬;1月份社保費(fèi)用8000已經(jīng)在公司賬上扣除了;今年1月起自己公司接過來做,都要計(jì)提應(yīng)發(fā)工資,1月工資表中應(yīng)發(fā)工資6萬,扣除的社保費(fèi)3000,實(shí)發(fā)67000,現(xiàn)在這些相對應(yīng)的分錄怎么做的
員工1月工資含個人社保(不含公司社保)共2000元,個人社保390.39元,公司社保929.33元。1月底的時候個人及公司社保已經(jīng)繳納了,2月份才發(fā)的工資,發(fā)工資時實(shí)際發(fā)放1647.68元,社保個人部分只扣除了352.32元,實(shí)際發(fā)放工資1647.68元。想問一下1月計(jì)提工資和繳納社保以及2月發(fā)放工資時分別怎么做分錄呢?謝謝
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會計(jì)分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個月一付會計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計(jì)算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
老師,計(jì)提工資的時候只要做借費(fèi)用;貸應(yīng)付薪酬么?
老師,計(jì)提工資的時候不是只要做借費(fèi)用;貸應(yīng)付薪酬么?
你好,計(jì)提工資的時候所有工資表上得信息都要體現(xiàn)在分錄上,一般都是費(fèi)用,如果有其他借方事項(xiàng)也要做