需要區(qū)分的,銷售藥品就是13%稅率。
老師,您好,我公司是醫(yī)療器械小規(guī)模納稅人,今年年度開票已超過500萬,但是現(xiàn)在公司需要注銷,需不需要申請(qǐng)一般納稅人,超出部分是按照小規(guī)模還是一般納稅人繳納增值稅,還是匯算清繳之后再注銷?
民營醫(yī)療機(jī)構(gòu),企業(yè)是一般納稅人,看病開藥收費(fèi),是全部按照醫(yī)療服務(wù)6%繳納增值稅還是需要區(qū)分后,分別繳納增值稅
老師,明天愛爾眼科醫(yī)院面試,這個(gè)行業(yè)有什么特別的嗎?增值稅是全部免稅的嗎,這個(gè)是指醫(yī)療服務(wù)吧,如果醫(yī)療機(jī)械,材料銷售,那就是正常的 我看到醫(yī)院是一般納稅人,老師別的稅收優(yōu)惠什么的,請(qǐng)指導(dǎo)迷津,謝謝
想問下醫(yī)療服務(wù)業(yè)免征增值稅,當(dāng)銷售商品同時(shí)贈(zèng)送商品時(shí)的分錄是,借銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入還是直接按全部商品和贈(zèng)品一起來記,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入呢?,不交增值稅的企業(yè)此時(shí)贈(zèng)品還是否需要按視同銷售,還是按新收入準(zhǔn)則?
小規(guī)模納稅人醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)免征增值稅20萬,小規(guī)模納稅人,其他不免稅項(xiàng)目20萬,總得銷售額包含免征增值稅這部分嗎?是否適用季度30萬免稅政策呢?這種情況企業(yè)需要繳納稅款嗎?
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
有個(gè)疑問,工資薪金去年計(jì)提少了,實(shí)發(fā)多,匯算清繳按實(shí)發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票,去年開具的,去年沒有計(jì)提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時(shí)候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時(shí)候,之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實(shí)收資本全部到位了,500萬,但是公司沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問下,這個(gè)580萬可以注銷的時(shí)候推給投資者嗎?有沒有什么稅費(fèi)?
老師,實(shí)操的問題咨詢下:賬上有一輛二手車,購入價(jià)格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東,實(shí)際是沒有收款,但是過戶需要開票,二哥是說開100的票就可以了,但是報(bào)廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個(gè)月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個(gè)月收到對(duì)方開來的專票,那我這個(gè)月是否要調(diào)整上個(gè)月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?是否要把上個(gè)月憑證做調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?這樣子這個(gè)月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤,那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請(qǐng)問如果注冊(cè)資本實(shí)繳到位的話,減資會(huì)產(chǎn)生什么稅?
做手術(shù)服務(wù)這些是服務(wù)6%。
這個(gè)屬于混合銷售嗎?
做手術(shù)期間需要使用到藥物,這些藥物也是按照6%計(jì)算嗎
藥品按13%稅率就屬于兼營那種。