借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
進項大于銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
進項大于銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)
進項大于銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師進項大于銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
進項大于銷項月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財務(wù)人員有風險嗎?
老師,看一下這是小紅書導(dǎo)出來8月的明細,我要怎么做賬?收入里面有真實的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實際到帳只有285.2元
老師 客戶是在阿里國際站下單的 付款也是走平臺付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報報稅是不是里面都是零不用填?
考試時候以前年度損益調(diào)整不寫出二級科目會扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶發(fā)一部分。財務(wù)人員有什么風險?
債券算資本成本為什么不扣稅
開票人可以是法人嗎?
這不是和銷大于進項一樣的?
你好,不是的,這個是進項大于銷項的,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示,劉迪。
不結(jié)轉(zhuǎn)行不行,進大于銷項一直不結(jié)轉(zhuǎn) 累計金額越來越大 會咋樣
可以的,這樣你對賬的時候不方便。
那意思是每月都得結(jié)轉(zhuǎn),
你好,隨便你 結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,這個沒有強制要求。
自己選擇,如果你能保證肯定沒有問題的話,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這留底轉(zhuǎn)到未交增值稅借方了嗎?不用轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎? 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
你好,如果有留底的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
不用做未交增值稅等。
有留底的結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 是正數(shù)負數(shù)?
你好 是一個借方正數(shù)的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1400 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1800 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1800 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項3200 按照您說的這樣結(jié)轉(zhuǎn)借貸不平???
留底稅額是1800
你好,第一個分錄借貸方應(yīng)該一樣吧,都應(yīng)該填寫1400借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1400,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1400。
第二個分錄同樣的也是道理的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3200貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項3200。
看一下你的那個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額啦。
請寫完整
你好。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1400, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1400。已讀 2022-02-15 11:52 第二個分錄同樣的也是道理的。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3200 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項3200。
你上面我給你回復(fù)的第二個第三個,你沒有看全。
謝謝。我之前:借銷項1400 貸進賬1400 就這樣結(jié)轉(zhuǎn)的 這樣對嗎
你好,那你這個結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?
進項結(jié)轉(zhuǎn)到銷項,銷項結(jié)轉(zhuǎn)到進項嗎?
我沒想那么多 就隨便做的 是不是不對
不對的,你這樣結(jié)轉(zhuǎn)沒有意義。