您好。增值稅9%,附加稅12%,房產(chǎn)稅12%。土地使用稅按照地塊的定額稅。
你鄒,我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)租入個(gè)人房產(chǎn)商鋪,月租3萬請(qǐng)問需要交租賃稅多少
請(qǐng)問現(xiàn)在的房屋租賃稅是幾個(gè)點(diǎn)呢?我有一個(gè)鋪面,一個(gè)月租金大概10萬,一個(gè)月要交多少稅呢?
我家是個(gè)人工商戶定額征收月征收不超過3萬元,我現(xiàn)在想開一個(gè)12萬的房屋租賃發(fā)票,大概稅收要多少,這個(gè)月是月征收下個(gè)月是季度征收,哪個(gè)月開稅收要少
老師好,請(qǐng)問一下現(xiàn)在房屋租賃要交稅嗎?個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票稅率是多少呢?
租別人廠房轉(zhuǎn)租的廠房租賃租賃的租金稅率是多少?和物管費(fèi)稅率是多少?一個(gè)月固定要交什么稅呢?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
還有。還有1‰的租賃的印花稅。
請(qǐng)問具體怎么計(jì)算呢?
。用合同金額乘以對(duì)應(yīng)的稅率。
這些加起來?
。附加稅是用實(shí)際繳納的增值稅乘以附加稅稅率。
老師,能不能直接列一下怎么算的方式給我呢?
還有就是這里的增值稅是有沒有什么進(jìn)項(xiàng)可以減呢?租賃稅現(xiàn)在有沒有什么優(yōu)惠
進(jìn)項(xiàng)按你實(shí)際取得的發(fā)票。 。附加稅等于增值稅乘以附加稅稅率。
但是這個(gè)房產(chǎn)屬于個(gè)人的,沒有進(jìn)項(xiàng)可以用呢?
個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,可以作為企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)。