您好,購買的時候,抵扣增值稅是這樣的
購買材料 借庫存—原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅 貸銀行存款 對嗎?老師
老師幫忙看下對不對啊 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅 銀行存款 認(rèn)證不能抵扣 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸 應(yīng)交稅費—待認(rèn)進項稅 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
老師秸稈回收,借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)) 貸:銀行存款吧
一般納稅人,取得收入和購買材料,增值稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢 收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 買材料 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
借:原材料——A,10300原材料——B,30600應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅5281貸:銀行存款46181
老師,一般納稅人,不動產(chǎn)經(jīng)營租賃多少稅率?
個人代公司給我們付款,代付證明把我們公司名字打錯了,有一月一份三月一份,這個月才拿到正確的代付證明,之前把錯誤的附在憑證后面了,,需要把錯的代付證明從賬簿里扯掉塞進去正確的嗎
老師你好,小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)那個應(yīng)納稅所得額是匯算清繳表上最后納稅的那個額度嗎?還是利潤表上的營業(yè)利潤或者利潤總額呢?
老師損益類的科目有哪些
請問,小規(guī)模企業(yè),是所有查帳征收還是核定征收?謝謝
本公司有收對方公司一張專票去年已認(rèn)證抵扣進項了,對方說這張票沖紅,那是不是我們發(fā)起紅字信息表給對方,然后對方開負(fù)數(shù)發(fā)票給我,我進項轉(zhuǎn)出
小規(guī)模新注冊也是5年內(nèi)實繳么
服裝公司,比如這個月付的加工費是上個月下的訂單,也可能是上上個月的訂單,怎么算成本
老師有個公司以前因為股權(quán)變更遺留問題,當(dāng)時做股權(quán)變更的時候比如說轉(zhuǎn)股20萬,寫的都是轉(zhuǎn)讓金額都是20萬?,F(xiàn)在稅務(wù)那邊都說要交稅,這種情況老板現(xiàn)在想把公司注銷了 這種情況能不能注銷,重新提交轉(zhuǎn)股金額比如說1元。
老師注銷成沒成功在哪里查看啊
我這個分錄對吧
對的,這個是對的哈