你好,不是管理原因造成的非正常損失不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,只有非正常損失需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

老師,我想知道,我們公司是做電商代發(fā)的,就是我們銷售東西都是不進(jìn)貨,等到貨賣出去的時(shí)候聯(lián)系對(duì)方廠家貨款和運(yùn)費(fèi),那這個(gè)支付出去的款要怎么記賬,我之前記得材料采購(gòu),但是這個(gè)會(huì)直接同步到庫(kù)存商品中,導(dǎo)致所有者權(quán)益會(huì)增高,但是這部分是已經(jīng)付出去的貨款的,沒(méi)有余額的。
老師,我公司是商貿(mào)公司,主要是向大型超市供貨的,現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)有一批銷售給超市后,由于超過(guò)保質(zhì)期超市退回的商品,現(xiàn)在公司決定銷毀處理,那我要怎么做賬呢?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額需不需要轉(zhuǎn)出呢?
對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)(動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)),其建造過(guò)程中所領(lǐng)用的原材料或庫(kù)存商品,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出或確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,即不需要處理增值稅。。老師這里我有點(diǎn)看不明白了,以前教材講的分很多種情況的,如果是用在非應(yīng)稅項(xiàng)目需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出或者如果是如果是領(lǐng)用庫(kù)存商品視同銷售。您給解釋一下吧。謝謝
老師,對(duì)于過(guò)期的庫(kù)存商品,已經(jīng)無(wú)法繼續(xù)銷售,要怎么做分錄,就是3年賣不出去,導(dǎo)致過(guò)期,這種是否要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
“庫(kù)存商品”賬戶余額15000元,“商品進(jìn)銷差價(jià)”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)商品取得專用發(fā)票,進(jìn)價(jià)金額43290元,進(jìn)項(xiàng)稅額5627.7元,款已付,商品入庫(kù),售價(jià)金額50000元。(2)銷售商品取得不含稅售價(jià)金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)盤(pán)點(diǎn)商品,商品實(shí)存金額大于賬面金額的差額為150元(售價(jià)),原因待查,上月綜合差價(jià)率26%。(4)月末按綜合差價(jià)率計(jì)算法計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價(jià)要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。②計(jì)算“庫(kù)存商品”和“商品進(jìn)銷差價(jià)”賬戶的月末余額,計(jì)算月末庫(kù)存商品的進(jìn)價(jià)金額。題目都是完整的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)還有要求②的計(jì)算怎么算
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)還是根據(jù)hs編碼填寫(xiě)? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問(wèn)就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢(qián)找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開(kāi)始就減少了一部分,但是8月沒(méi)有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒(méi)有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢(qián)。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來(lái)訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來(lái)提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開(kāi)了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢(qián)要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問(wèn)您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬(wàn),每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…


如果是賣不出去,導(dǎo)致過(guò)期,不屬于管理原因,不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那相關(guān)科目分錄是怎么樣的呢
借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸庫(kù)存商品,