對的,紅沖當時的分錄
老師前期會計做的賬給客戶發(fā)貨,有客戶余額,我們現(xiàn)在不確定給客戶發(fā)沒發(fā)過了,客戶余額應該為0,我是應該做主營業(yè)務無票收入好呢,還是做營業(yè)外呢
老師,這個是客戶買的貨品后來破包了,現(xiàn)在退還給客戶17元,那是做賬沖收入嗎?是不是做借朱營業(yè)務收入?
我們主營業(yè)務是賣產品,另外還幫一些客戶做淘寶推廣,收客戶錢,我們是收到客戶的錢才在其他業(yè)務收入,現(xiàn)在有些推廣費收不回來錢了,那我們還要做賬務處理嗎?
收了客戶1000元,開了900元的票,也發(fā)了900元的貨。但是我們提供給客戶免費使用的工具被客戶磨損了,所以這一100就不退了,客戶也不要開票。這個賬要怎么做,是做工營業(yè)外收入,還是做其他業(yè)務收入
@悶悶老師,客戶的退貨,做的分錄,是借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款?對嗎?那退貨回來的,是不是還要做一筆分錄,借:原材料 貸:主營業(yè)務成本,對嗎?謝謝
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產產生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產生加油費是費用還是成本
老師,無形資產只需要攤銷,無需結轉成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師,我們是進項存系統(tǒng)的,收入憑證是系統(tǒng)自動生成的,好像是借應收 貸收入,那我這個分錄就做借收入17 貸銀行咯?
做和這個一模一樣分錄,只是紅字
老師,做借:收入 貸應收嗎?但是這個現(xiàn)在從銀行支付出去17元,那這個銀行賬怎么做呢?
你可以不做銀行賬款,直接主營業(yè)務收入調整呀
老師,銀行已經支付出去17元給人家,如果不做銀行賬,不是銀行賬不平了?那怎么調整老師能寫分錄下嗎?
同學你銀行存款借方負數(shù)不就代表貸方
老師不太懂,你不是說不做銀行賬款科目嗎?做跟之前借應收貸收入的紅沖分錄,那不做銀行賬款,那銀行賬怎么對呢?
同學你們銀行存款 負數(shù) 貸方,主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費銷項稅 負數(shù)