同學(xué)你好,我也覺(jué)得做錯(cuò)了,具體問(wèn)題是什么啊,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
老師打擾了:月初應(yīng)收賬款借方余額200萬(wàn),按應(yīng)收賬款余額5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備貸方10萬(wàn),本月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù):(1)賒銷產(chǎn)品一批,專用發(fā)票售價(jià)50萬(wàn),增值稅8萬(wàn)。(2)收回某公司前欠貨款30萬(wàn)。(3)確認(rèn)某公司壞賬8萬(wàn)。則(1)月末應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備()2、月末應(yīng)收賬款賬面價(jià)值 分錄:借 應(yīng)收賬款 58 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)8 借:銀行存款 30 貸:應(yīng)收賬款 30 借: 壞賬準(zhǔn)備 8 貸:應(yīng)收賬款 8 200+58-30-8=220元 220*5%=11 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備借:信用減值損失 11 貸:壞賬準(zhǔn)備 11 老師月末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備怎么算?
老師 您好 其他應(yīng)收款有未收回10萬(wàn)元。2020年12月做了壞賬準(zhǔn)備計(jì)提10%,2021年12月是不是也需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?
請(qǐng)問(wèn)老師,2021年借:壞賬準(zhǔn)備-丙公司10萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借:管理費(fèi)用10萬(wàn),貸:壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)。是不是做錯(cuò)了呀?2021年期初也沒(méi)有丙公司的壞賬準(zhǔn)備。
A公司有一筆關(guān)于B公司的應(yīng)收賬款100萬(wàn),已經(jīng)在壞賬準(zhǔn)備計(jì)提了10萬(wàn)。A公司在期末發(fā)現(xiàn)B公司發(fā)展良好,能還款96萬(wàn),又在壞賬準(zhǔn)備借方寫了6萬(wàn)。 后來(lái)B公司通知A公司只能還款97萬(wàn),為什么又在壞賬準(zhǔn)備的借方寫3萬(wàn),而不是在貸方寫1萬(wàn)呢?這樣壞賬準(zhǔn)備貸方余額是3。正好虧了97萬(wàn)
分錄題2019年12月31日,甲公司應(yīng)收丙公司的賬款余額為100萬(wàn)元,甲公司按應(yīng)收賬款余額的10%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2020年六月,甲公司對(duì)丙公司的應(yīng)收賬款實(shí)際發(fā)生了壞賬損失三萬(wàn)元。甲公司2020年12月31日應(yīng)收丙公司的賬款余額為120萬(wàn)元,甲公司按應(yīng)收賬款余額的10%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,2021年三月收回2020年六月已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款兩萬(wàn)元,存入銀行。甲公司2021年12月31日應(yīng)收丙公司的賬款余額為130萬(wàn)元,甲公司按應(yīng)收賬款余額的10%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來(lái)的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問(wèn)題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來(lái)
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
貸:應(yīng)收賬款,寫錯(cuò)了。這些應(yīng)收賬款三年以上收不回來(lái)了。
同學(xué)你好,這樣的話,借:壞賬準(zhǔn)備-丙公司10萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款10萬(wàn)。借:資產(chǎn)減值損失10萬(wàn),貸:壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)。2021年期初也沒(méi)有丙公司的壞賬準(zhǔn)備。所以才做后面的分錄處理。
老師,這是賬上的分錄?
同學(xué)你好,對(duì)的,應(yīng)該改過(guò)來(lái)。
請(qǐng)問(wèn)老師,作為財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)人員,做圖片一個(gè)調(diào)整分錄即可以嗎?
同學(xué)你好,可以的呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,可以當(dāng)起計(jì)提,當(dāng)期轉(zhuǎn)銷嗎?
同學(xué)你好,可以當(dāng)期計(jì)提,當(dāng)期轉(zhuǎn)銷的。
所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎?
同學(xué)你好,是否能稅前扣除,要看具體情況。
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是這樣做對(duì)吧?
同學(xué)你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不是這樣做的。
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么做呢?
同學(xué)你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借,營(yíng)業(yè)外支出,10萬(wàn)元,貸,應(yīng)收賬款,10萬(wàn)元。