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請(qǐng)問(wèn)老師,2021年借:壞賬準(zhǔn)備-丙公司10萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借:管理費(fèi)用10萬(wàn),貸:壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)。是不是做錯(cuò)了呀?2021年期初也沒(méi)有丙公司的壞賬準(zhǔn)備。

2022-02-13 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-13 14:37

同學(xué)你好,我也覺(jué)得做錯(cuò)了,具體問(wèn)題是什么啊,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

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快賬用戶3856 追問(wèn) 2022-02-13 14:38

貸:應(yīng)收賬款,寫錯(cuò)了。這些應(yīng)收賬款三年以上收不回來(lái)了。

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齊紅老師 解答 2022-02-13 14:44

同學(xué)你好,這樣的話,借:壞賬準(zhǔn)備-丙公司10萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款10萬(wàn)。借:資產(chǎn)減值損失10萬(wàn),貸:壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)。2021年期初也沒(méi)有丙公司的壞賬準(zhǔn)備。所以才做后面的分錄處理。

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快賬用戶3856 追問(wèn) 2022-02-13 14:51

老師,這是賬上的分錄?

老師,這是賬上的分錄?
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齊紅老師 解答 2022-02-13 14:54

同學(xué)你好,對(duì)的,應(yīng)該改過(guò)來(lái)。

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快賬用戶3856 追問(wèn) 2022-02-13 14:59

請(qǐng)問(wèn)老師,作為財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)人員,做圖片一個(gè)調(diào)整分錄即可以嗎?

請(qǐng)問(wèn)老師,作為財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)人員,做圖片一個(gè)調(diào)整分錄即可以嗎?
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齊紅老師 解答 2022-02-13 15:00

同學(xué)你好,可以的呢。

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快賬用戶3856 追問(wèn) 2022-02-13 15:03

請(qǐng)問(wèn)老師,可以當(dāng)起計(jì)提,當(dāng)期轉(zhuǎn)銷嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-13 15:04

同學(xué)你好,可以當(dāng)期計(jì)提,當(dāng)期轉(zhuǎn)銷的。

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快賬用戶3856 追問(wèn) 2022-02-13 15:09

所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-13 15:24

同學(xué)你好,是否能稅前扣除,要看具體情況。

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快賬用戶3856 追問(wèn) 2022-02-13 15:25

請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是這樣做對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2022-02-13 15:26

同學(xué)你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不是這樣做的。

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快賬用戶3856 追問(wèn) 2022-02-13 15:27

請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-13 16:51

同學(xué)你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借,營(yíng)業(yè)外支出,10萬(wàn)元,貸,應(yīng)收賬款,10萬(wàn)元。

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同學(xué)你好,我也覺(jué)得做錯(cuò)了,具體問(wèn)題是什么啊,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2022-02-13
同學(xué)你好 其他應(yīng)收款有未收回10萬(wàn)元。2020年12月做了壞賬準(zhǔn)備計(jì)提10%,2021年12月是不是也需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?——是需要計(jì)提;
2022-01-07
同學(xué)你好 19年 借,領(lǐng)用減值損失10 貸,壞賬準(zhǔn)備10 20年 借,壞賬準(zhǔn)備3 貸,應(yīng)收賬款3 借,信用減值損失5 貸,壞賬準(zhǔn)備5 21年 借,應(yīng)收賬款2 貸,壞賬準(zhǔn)備2 同時(shí) 借,銀行存款2 貸,應(yīng)收賬款2 借,壞賬準(zhǔn)備1 貸,信用減值損失1
2022-06-27
同學(xué)你好 2019年末壞賬準(zhǔn)備余額=100*10=10 2020年六月: 借:壞賬準(zhǔn)備30000 貸:應(yīng)收賬款30000 2020年應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額=120*10%-(10-3)=5 借:信用減值損失50000 貸:壞賬準(zhǔn)備50000 2021年三月收回2020年六月已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款兩萬(wàn)元,存入銀行: 借:應(yīng)收賬款20000 貸:壞賬準(zhǔn)備20000 借:銀行存款20000 貸:應(yīng)收賬款20000 2021年應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額=130*10%-(12%2B2)=-1 借:壞賬準(zhǔn)備10000 貸:信用減值損失10000
2022-06-27
您好,1.是的,這壞賬的轉(zhuǎn)回 2.同事的這個(gè)分錄,他沒(méi)做對(duì),要用壞賬準(zhǔn)備這個(gè)備抵科目的,因?yàn)橛昧藨?yīng)收賬款,以后客戶付款了,還得做營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)不合理的
2024-02-28
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