借預收11000 貸應收賬款11000
老師,你好,應收賬款是負數(shù),怎么調(diào)整一下,調(diào)整為預收賬款
老師,同一客戶應收賬款-10000 預收賬款11000 怎么調(diào)賬,調(diào)成應收賬款?
你好,收客戶預收款掛在了其他應付款怎么調(diào)賬?
預收賬款能調(diào)成其他應付款嗎?同一客戶的。
老師想問一下預收賬款-500 是不是可以調(diào)成應收賬款500 預付賬款-600 應付賬款600
老師,清問一下工商年報里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報的數(shù)據(jù)呢
老師,團建活動支出,計入管理費用福利費嗎
老師,我單位個體戶,給幾個員工發(fā)工資,這個工資需要申報個稅么
合同單位是個,發(fā)票單位開件可以嗎
老師,我單位是個體戶,我申報個人生產(chǎn)經(jīng)營所得,提示我收入與成本不匹配,不讓申報,怎么處理?
承兌匯票臺賬有模板下載嘛?
你好老師我公司是餐飲小規(guī)模企業(yè),購買了一些餐具和酒具一共花銷39800元這個怎么做分錄?
老師好, 合同金額27500,除去硬件14500,剩下13000,提現(xiàn)11000,我不會虧吧
老師,如果在異地設立分公司,異地發(fā)生的工資計入分公司,但是分公司不開票,開票用機構(gòu)注冊地也就是總公司,可以嗎?
該題不是因子公司發(fā)行股份而被動稀釋喪控需要成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法嗎?原本的長期股權(quán)投資科目下的3000萬為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)至權(quán)益法長期股權(quán)投資-成本科目下面呢?我的會計處理是借:長投-成本3800萬,貸:長投3000萬,投資收益80萬。我這分錄處理注會會計考試是否有問題呢?
老師,之前的會計同一客戶設有應收和預收,太亂了,我直接做期初余額應收賬款-張三-21000可以嗎?
同學你好 這個可以的哦