個人可以開專票的,稅率是1.5%的。
經(jīng)營所得一般是個體戶是嗎,我有個供應商是個人的,不是個體戶,他想以經(jīng)營所得報稅,稅率是多少?還是必須要按勞務報酬報稅
老師,中級財管和經(jīng)濟法考試的時候多選題漏選了有分數(shù)嗎?
老師,我們公司股東跟公司借了70萬,一直還不上,一直掛賬,像這種情況我怎么弄沒有稅務風險。
老師,我在兩個公司申報工資薪金,還能辦理個體戶嗎?有沒有啥影響
老師你好,法定代表人的這個印章若再成立別的公司還是同一個人可以共用嗎?
請問老師,公職人員可以當法人么
我記內(nèi)賬,每個月也要和實際的銀行存款對賬吧?
老師怎么在自然人電子稅務局打印財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的完稅證明呢?
個體工商戶搞建筑工程的(小規(guī)模)做了定額,但是本季度開普票90000;專票88715.4(3個點的)那么本季度要交增值稅和所得稅分別是多少呢
以后都實行電子憑證,不裝訂紙質(zhì)賬簿了嗎?
租金年對方到手20萬,我們付稅款,票開在20+2.3+0.276=22.576對吧?其中2.3為增值稅0.276附加稅
你看一下他的完稅證明,完稅證明里面有金額的。價稅合計,他開的是多少?
租的是董事長的房子,自己先算下。增值稅附加稅都要開進去吧?
你好,不用的,你可以價稅合計一個金額,然后稅款在單獨算稅款額外支付給對方。
我去代開發(fā)票怎么開呢?
發(fā)票價稅合計開在22.576,給他20萬,對吧?
你好,如果你們支付給對方20萬,價稅合計直接開20萬。 稅費單獨算就行 最后你拿到完稅證明和發(fā)票一塊兒做,但是你這個支付的稅款不允許抵扣所得稅,做到營業(yè)外支出里面。
那稅費就沒有發(fā)票,不能入賬了?
我把稅款單獨給他的話?
對的,可以這么做的。
把增值稅附加稅都開進發(fā)票哪?給對方20萬,按照20萬為基數(shù)算稅款為20*13%(1+12%)=2.912,票價稅合計22.912,給對方22.912,對嗎?
是按1.5%的稅率算
附加稅算不上的。 因為附加稅是根據(jù)增值稅繳納,你增加了你的銷售額,回家睡不就跟著多嗎?
20*1.5%=0.3 0.3*12%=0.036 20+0.3+0.036=20.336 這樣可以入賬了吧?
增加了你的銷售額,你開的發(fā)票越多,你繳納的增值稅越多,附加稅不就越多?
附加稅算了,發(fā)票開20+0.3,給對方20.3,對吧?
可以的,可以這么做的,但是還有房產(chǎn)稅呢。還有個稅呢。
對方繳納20%的財產(chǎn)租賃的個稅對吧?
你好個稅在1%-2%左右。安核定的