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公司買了酒40000是增值稅發(fā)票,是過年送禮的,這樣賬務(wù)怎么處理,

2022-02-11 20:07
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-11 20:08

您好。做借銷售費(fèi)用,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交

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快賬用戶3849 追問 2022-02-11 20:36

下級(jí)明細(xì)科目是什么

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齊紅老師 解答 2022-02-11 20:42

您好,銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)

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快賬用戶3849 追問 2022-02-11 21:14

業(yè)務(wù)招待費(fèi)能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-11 21:14

您好,可以先抵扣,后視同銷售計(jì)算增值稅

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您好。做借銷售費(fèi)用,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交
2022-02-11
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 外購商品送人的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣
2022-02-09
同學(xué)你好 外購的不應(yīng)該視同銷售 只需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-01-22
1、采購 借:庫存商品 ??? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅
2025-02-11
你好,增值稅視同銷售, 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 銷項(xiàng)稅額 個(gè)稅 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
2021-03-08
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