你好 不含稅金額*1% 按這個
老師,請問湖北省小規(guī)模開了專票3%和普票1%,這個季度增值稅申報表里怎么都是按3%的來計稅的?。吭趺磳⑵掌?%改為實際1%來計稅了
老師,小規(guī)模開了3%普票減按1%繳稅,附加稅按照1%還是3%的增值稅計算交納
湖北小規(guī)模普票3%減按1%征收增值稅,現(xiàn)在開了3%的普通發(fā)票,按1%的稅率交應該怎么換算呢
湖北小規(guī)模普票3%減按1%稅率繳納。申報納稅時,需要將優(yōu)惠2%的稅額填寫在增值稅減免明細表中嗎
現(xiàn)行政策小規(guī)模3%征收率減按1%征收,客戶要求按3%開具增值稅普通發(fā)票,季度申報有影響嗎
我是財務人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應該是現(xiàn)代服務-租賃服務?然后這種交納增值稅怎么算呢?進項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應征稅報關(guān)單臺賬,在電子稅務局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
稅率不一樣,不含稅金額也不一樣,我應該用開票金額/1.01還是/1.03算不含稅金額
你好,你不管稅率是多少,你填寫的不含稅銷售額是多少?是不是增值稅發(fā)票的不含稅銷售額?
你填寫別的話,你的銷售額申報不通過。
你之前申報過嗎?我們之前遇到過。
開了三個點的發(fā)票。之前按照三個點全額交的?,F(xiàn)在稅務局說應該按照一個點繳納,三個點不含稅銷售額是900970.89元;按照一個點不含稅銷售額是918811.88元,所以應該按照哪個不含稅銷售額乘以1%繳稅呢。我發(fā)票開出來的是三個點
按照發(fā)票的不含稅的金額乘以1%,按這個來交稅。
老師,我已經(jīng)開了三個點的發(fā)票出來,現(xiàn)在稅務局要求只用交一個點的稅就可以了。我用一萬/1.01或者/1.03對應不含稅的銷售額肯定不一樣。所以現(xiàn)在按照一個點繳納增值稅我不含稅的銷售額到底應該除以哪個稅率再乘以1%
發(fā)票的不含稅金額是多少?
這個得看你第一欄,不含稅的金額乘以2%,填寫到主表應納稅減征額,還有減免明細表里面,所以說,如果你不含稅金額是1萬的話,直接用1萬乘以2%。 你退稅的話也是退回這些來。
含稅銷售額開的是928000,稅率三個點,不含稅金額是900970.89元。稅務局說減免兩個點實際只用交一個點增值稅就可以了?,F(xiàn)在我就是想弄清楚是我直接用900970.89乘以1%算應該繳納的增值稅就可以了,還是需要將含稅銷售額928000/1.01再乘以1%來繳納
928000/1.03×1%和928000/1.01×1%算出來應該繳納的增值稅不一樣,具體用哪個金額計算呢,已經(jīng)開出了三個點的普票
900970.89*1% 按這個來交增值稅。