你好,之前多交的稅款可以申請退回來的。借銀行存款貸,應交稅費未交。
你好老師,請問我1月份的個稅申報錯誤,以及工會經(jīng)費也同樣申報錯誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報,申報金額少了,工會經(jīng)費更正申報補交了稅款和也滯納金,請問怎么進行賬務處理?2月份的賬目要按處理后的進行,還是更正之前的?
老師,之前專管員說我們不能加計扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報,現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請問我之前計提和繳納的稅金都是平的,一更正申報相當于計提的多了,繳納的也多了,我該怎么進行賬務處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時我又該怎么記賬呢
老師,每個月底進項稅額和銷項稅額都未結轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅,實際扣款,借,應交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導致年底進項稅額和銷項稅額有余額,我現(xiàn)在結轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯誤
老師,問題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷項稅小于進項,建筑公司異地預繳了稅款,4月的申報表主表上顯示多交稅了,這種情況導致年末結轉(zhuǎn)應交稅金各科目余額的時候,已交稅金科目出現(xiàn)差額,金額正好是4月異地預交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報表中調(diào)整
你好老師,我11月份的時候銷項稅額填錯了,導致公賬扣款扣多了,這樣我更正申報的話,需要按繳費嗎,那之前繳費的怎么處理
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
在哪里申請退回來呢
點擊我要辦稅-一般退(抵)稅管理—錄入退抵稅費信息—匯算清繳結算多繳退抵稅申請進行操作
那就是重新扣正確的全款,又再退回之前交的全款是嗎,不是退差價
你好,只能退多交的那一部分。
好的,那我現(xiàn)在更正申報,是不需要重新資費是嗎
只更正申報就可以了嗎
是的是的,是這么做的。
好的,多繳稅費證明資料 和 完稅證明在哪里下載,要上傳文件
你好,完稅證明在你的電子稅務局里面,你直接首頁搜完稅證明。