折舊抵扣增值稅什么意思呀?就是你固定資產(chǎn)如果說(shuō)正常抵扣增值稅的話,這個(gè)不用單獨(dú)填寫(xiě)表格,直接在正常的進(jìn)項(xiàng)稅額里面填寫(xiě)就行了。
老師們,我的固定資產(chǎn)折舊表填寫(xiě)對(duì)了嗎?固定資產(chǎn)原值:663800.00,月折舊是:13829.17,2020年累計(jì)折舊73208.36。
你好 固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)折舊的話 增值稅里有無(wú)單獨(dú)填寫(xiě)的頁(yè)面或格子?
固定資產(chǎn)折舊抵扣增值稅填寫(xiě)哪個(gè)表格
固定資產(chǎn)這個(gè)月賣(mài)掉了,那申報(bào)表固定資產(chǎn)折舊表格還需要再填寫(xiě)?第二年匯繳清算固定資產(chǎn)怎么填寫(xiě)?
固定資產(chǎn)正常折舊,需要填寫(xiě)哪些表格,需要報(bào)稅嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)表不能填寫(xiě)怎么回事
你指的是附表二嗎?
是的是的
你那個(gè)發(fā)票認(rèn)證了沒(méi)。
09年上一個(gè)代辦認(rèn)證的,我看有
但是我看報(bào)表他一直沒(méi)有折舊,我這個(gè)月開(kāi)始做賬,多了一千多的增值稅我想抵扣了想到有個(gè)車(chē)一直沒(méi)有折舊
沒(méi)有,就是說(shuō)你那個(gè)車(chē)在購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候,你會(huì)收到增值稅專票,你這個(gè)可以正常的抵扣。
這個(gè)折舊的話,你后面在使用過(guò)程當(dāng)中正常折舊就行了,他如果說(shuō)之前沒(méi)有折舊,說(shuō)明是那個(gè)會(huì)計(jì)處理差錯(cuò),你按照差錯(cuò)調(diào)整就行了,這個(gè)折舊它并不會(huì)直接影響增值稅。