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老師,你好!請問前期員工欠款收不回來已做壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在要怎么平呢?(前期分錄,借-壞賬準(zhǔn)備 貸-其他應(yīng)收-員工欠款)

2022-02-11 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-11 09:54

同學(xué)你好 沖減壞賬準(zhǔn)備就行

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快賬用戶8040 追問 2022-02-11 09:56

可以舉下例子嗎

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快賬用戶8040 追問 2022-02-11 09:58

是不是借-資產(chǎn)減值損失 貸-壞賬準(zhǔn)備呢

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齊紅老師 解答 2022-02-11 10:05

?壞賬準(zhǔn)備是資產(chǎn)抵減賬戶 ·?借減貸增,資產(chǎn)減值損失是借增貸減:1借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備是計提,借?壞賬準(zhǔn)備?貸?資產(chǎn)減值損失?是轉(zhuǎn)回或沖減

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快賬用戶8040 追問 2022-02-11 10:11

那前期我的借-壞賬準(zhǔn)備 貸-其他應(yīng)收 是不是錯了呢

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齊紅老師 解答 2022-02-11 10:17

同學(xué)你好 你沖減其他應(yīng)收款就是這樣做的

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快賬用戶8040 追問 2022-02-11 10:19

那接下來我沖壞賬準(zhǔn)備是借-資產(chǎn)減值損失 貸-壞賬準(zhǔn)備是嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-11 10:21

同學(xué)你好 對的 這個沖減就可以

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快賬用戶8040 追問 2022-02-11 10:21

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-02-11 10:25

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 沖減壞賬準(zhǔn)備就行
2022-02-11
原因 可能是報表編制規(guī)則有誤,沒正確設(shè)置壞賬準(zhǔn)備與應(yīng)收賬款的抵減關(guān)系,或者會計系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理異常,過賬后沒正確更新報表數(shù)據(jù)。 解決方法 檢查報表編制模板和取數(shù)公式,確保應(yīng)收賬款年初數(shù)計算正確考慮壞賬準(zhǔn)備抵減。
2024-12-12
你好,貸方怎么而可能是400 1000-4000%2B400
2021-03-23
同學(xué),你好 直接 借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款 如果用營業(yè)外支出就是小企業(yè)的直接核銷法,如果確認(rèn)資產(chǎn)減值損失,就是企業(yè)的備抵法,兩者不能混用
2023-02-28
你好, 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
2024-05-10
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