學(xué)員您好,要填寫8B欄的
老師,我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計算好的進(jìn)項稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當(dāng)期申報抵扣進(jìn)項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
老師好,一般納稅人,航空運輸電子客票行程單,計算出來的進(jìn)項稅額,在申報的時候,填在附列資料(二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì)) 的哪一行呢?是填到(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證 10行嗎?謝謝!
增值稅納稅申報表附列資料(二)里面第10欄是填寫什么?為什么納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù),按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項稅額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第8b欄“其他”中?
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進(jìn)項稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
增值稅申報表,附列資料二,本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證已經(jīng)寫了,第10欄,1張,金額238.99,稅額,21.51,但是當(dāng)時申報抵扣進(jìn)項稅額合計,12=1+4+11,并不包括第10欄
老師去年企業(yè)有一部分無票成本要調(diào)增,這部分成本填申報表哪里
請問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請問一下餐飲發(fā)票2025年開回來能放入24年嘛?老板說是24年的費用。
請問污水處理費入什么科目,是否跟水費一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價毛利定多少可以實現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個減免金額視作客戶的收益么
請問老師題504選C怎么不對
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
這個是什么原因呢老師,等于9欄和10欄都不參與計算,填寫之后還需要填寫8B欄,那就是說8B欄是包括9欄和10欄的,是這個意思嘛?
學(xué)員您好,8b這欄是匯總到第4行里的,然后第4行就參與了本期進(jìn)項抵扣的計算 8b是明細(xì)項,是單獨的,第10行也是單獨的,和其他欄次沒有勾稽關(guān)系
我們本期還有通行費抵扣,等于8B欄需要填寫通行費還有高鐵票抵扣的增值稅,然后第10欄還要再填寫下高鐵票抵扣的增值稅 相當(dāng)于8b參與了計算,第10欄只是單獨列示了這個旅客運輸服務(wù)抵扣的明細(xì),不參與計算
學(xué)員您好,就是這個意思哈
那老師,通行費這塊等于就匯總寫在其他里面了,看不出來是通行費,還有其他地方需填寫這個通行費嘛?
學(xué)員您好,這個通行費是電子發(fā)票的通行費還是普通紙質(zhì)發(fā)票的通行費?
電子發(fā)票的通行費我記得勾選平臺會帶出來,需要勾選認(rèn)證,應(yīng)該是顯示在第2欄,本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣的那里吧?是這樣嘛老師?
學(xué)員您好,是的,通行費電子發(fā)票只寫在第2行的,其他行次不填寫
我們這次的是通行費統(tǒng)一發(fā)票,就是機打手撕的那種,上頭是國家稅務(wù)總局,發(fā)票章是高速公路建設(shè)管理有限公司的這種,只有個總金額,然后自己計算進(jìn)項稅,/1.03,再乘以0.03計算出來的進(jìn)項稅,您看這個對不對
學(xué)員您好,如果是高速公路紙質(zhì)發(fā)票那不能計算抵扣了,現(xiàn)在高速公路只有電子發(fā)票才能抵扣的
那過橋過路過閘這種計算抵扣的,是針對哪種票據(jù)說的,老師?
學(xué)員您好,橋閘通行費憑紙質(zhì)分可以計算抵扣,其他的紙質(zhì)發(fā)票都不能計算抵扣了
好的,老師,也就是說過橋過閘的還可以計算抵扣,過路這種都不能計算抵扣了是吧?
好的,清楚,謝謝老師,辛苦了
學(xué)員您好,理解正確