你好也是金融機(jī)構(gòu)的話,也是做短期借款或者是長(zhǎng)期借款。
公司建賬前的借款沒有掛賬,現(xiàn)在銀行存款還借款,如何處理會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)教老師。
老師,現(xiàn)在記賬比如采購商品都怎么記賬啊如果是銀行存款支付,借:庫存商品,貸:銀行存款,還是先借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款--xx公司,借:應(yīng)付賬款--xx公司,貸:銀行存款呢,
老師,請(qǐng)教下,公司在銀行里面的借貸平臺(tái)借款,不是跟銀行借款,是如何掛賬呢?
老師,請(qǐng)問,公司借老板的錢借銀行存款貸其他應(yīng)付款后面老板自己在花錢的時(shí)候,掛他的賬時(shí),借其他應(yīng)付款,還是掛其他應(yīng)收款,
老師好,我公司老板從公司借出200萬,做賬是 借:其他應(yīng)收款-老板 200萬 貸:銀行存款200萬 ,老板沒還,卻讓之前的會(huì)計(jì)做賬:借:現(xiàn)金80萬,貸:其他應(yīng)收款-老板80萬, 借:銀行存款120萬 貸:其他應(yīng)收款120萬,這賬上顯示老板把錢還了,實(shí)際沒還,我想請(qǐng)教一下老師,這個(gè)借方現(xiàn)金80萬和銀行存款120萬如何抹平呢?
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請(qǐng)問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊(cè)了個(gè)分公司,請(qǐng)問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價(jià)值500萬。同時(shí)從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無折舊無減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來說有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
XX網(wǎng)商銀行股份有限公司
你好,那就是短期借款或者是長(zhǎng)期借款。