你好,學(xué)員,不是的 會(huì)計(jì)賬正常計(jì)入資產(chǎn)的,稅法上可以一次性扣除
單位價(jià)值在500萬元的固定資產(chǎn),允許一次性稅前扣除,是不是購入時(shí)直接計(jì)入費(fèi)用科目,不需要在匯算清繳時(shí)調(diào)減了
請(qǐng)問下固定資產(chǎn)允許一次性折舊計(jì)入成本費(fèi)用后這分錄是沒有固定資產(chǎn)科目了嗎,也沒有殘值率了嗎
老師,這句話怎么題解。國(guó)定資產(chǎn)500萬以內(nèi)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除
500萬以內(nèi)固定資產(chǎn)允許一次計(jì)入成本費(fèi)用,是平時(shí)做賬的時(shí)候就直接進(jìn)成本科目了嗎
老師,現(xiàn)在國(guó)家允許500萬以下的設(shè)備可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用那是不是從帳面上看這些一次性計(jì)入成本費(fèi)本的固定資產(chǎn)價(jià)值為0了,我所在的稅局要求注消公司時(shí)固定資產(chǎn)必須是0,那是不是我就不用管這一塊了。
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)表調(diào)減嗎
是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)表調(diào)減。是的