你好;? ?你自己雇員發(fā)生的工資 要報個稅的;? 你作為成本可以稅前扣除;但是沒有報個稅后期 會有風險的 ; 一般是成本發(fā)票是? 用收款金額減去管理費和手續(xù)費? 稅費等剩下的金額來 開票的。? 這個是差不多的??
掛靠公司,對方公司開了個代管證給我方,開票都是在我們當?shù)氐亩悇站?,開票之后都會繳納相關稅費,另外預繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在掛靠的公司除了收取我合同約定的2%的管理費,還另外扣了我們1.8%的外管稅,1%的個人所得稅,這樣合理嗎?有沒有外管稅這一說,好像沒聽說過
老師我們屬于EPC聯(lián)合體形式,我是掛靠方,目前甲方(業(yè)主)撥付一筆款到被掛靠方,這部分資金怎么回到我們掛靠方呢? 比如我成立勞務公司 ,還有材料公司和被掛靠方簽訂合同,這樣我這些勞務公司和材料公司怎么取得成本票???老師 導致我稅負還是很高啊, 還是在注冊一個個人獨資企業(yè)類貿(mào)易公司,利用核定征收的辦法;比如我們個獨公司進了材料,轉價開票給我這個掛靠方公司,這樣我掛靠方公司就有成本票來做進項了目前個人獨資公司核定征收是不是取消我就是疑問在這塊我成立了勞務公司,材料公司,成立什么樣的老師,我給被掛靠方開票了,我這些小公司,沒有成本票啊,還是不行???我依據(jù)什么做成本進項啊,老師,這些小公司,求仔細回答
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀荆粔虻挚鄣倪M項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,我們是被掛靠方,開票收入是80萬,那怎么計算收取掛靠方的成本票?(例如掛靠方有公司。也有個人)這兩種。稅率是9%,綜合稅率(增值稅+附加稅+印花稅+所得稅共17%) 是80萬扣除管理費3%和綜合稅率17%,剩下的就是要收回的成本票嗎??
你好老師,我們是承包人,掛靠在一家公司,有部分工程簽給了分包,結算的時候除了收取合同上約定的管理費外,還有什么費用需要收取嗎?(分包給我們開的票也是9個點的工程服務票),我們是外地企業(yè)有2個點的預繳稅。掛靠公司還收我們管理費和企業(yè)所得稅。
請問是從哪里學習,購買課程嗎?
從哪里可以更快的學習民間非營利組織會計的賬務,謝謝!
A107012這個研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個數(shù)是填利潤表上的研發(fā)費用數(shù)嗎?還是別的
當公司去銀行貸款的時候,銀行會怎樣審核財務報表?就是銀行評估貸款風險時,會綜合考慮哪幾個財務指標?
老師幫忙看下這題為什么商鋪這200的差額沒從利潤里減去
老師,我在做 2024 年的匯算清繳。我們小企業(yè)會計準則。 2025 年 1 月有人報銷 2024 年的發(fā)票,那么這筆報銷,我應該進以前年度損益調(diào)整科目,對吧
老師,新開的個體戶,辦理時填寫的資金是3萬,為了經(jīng)營需要業(yè)主把這個前轉入公戶備注怎么寫
請問,廠房施工,可以先按照合同價暫估入費用嗎?借:管理費用,貸:應付~暫估。收到發(fā)票后再沖紅做一筆正確的分錄可以嗎?
列支在生產(chǎn)成本的職工薪酬匯算清繳時需要填報嗎?
別人問大概整體操作流程都了解了吧怎么回復比較好
人員工資當作成本 企業(yè)所得稅的具體計算方法 老師可以說一下嗎
你好 ;? 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤來 判斷的。 年應納稅所得額低于100萬本身 就是2.5%的 稅率所得稅的 ;按2%收取? ?是可以的? ;?
我給他提供92%的成本 他是不是要用開票不含稅金額減去成本金額 然后再按照2%來收取
還有就是公司是一般納稅人 非小微企業(yè) 企業(yè)所得稅稅率也是按2%來收取嗎
?你好 ;? 你收到錢 ; 你開票出去 ;對方是的。 根據(jù)利潤來的??
什么意思 能說清楚點嗎?是我們要和掛靠公司來算稅款的
?你好; 意思對方 算企業(yè)所得稅 ;? 對方是根據(jù)利潤來算的。 也就是收入減去成本費用? ? ?稅金等 來*企業(yè)所得稅稅率計算? ?
企業(yè)所得稅稅率是2%還是25%呢
你好;正常企業(yè)所得稅是25%? 。 如果符合小微是? 按2.5%? ?年應納稅所得額低于100萬
這個稅率是根據(jù)我們合同的納稅額 還是公司的 我現(xiàn)在也確定不了公司是否小微企業(yè)
你好 ;? ?根據(jù)你們合同金額。? ?合同 是他們的收入? ? ? ;? ?意思你們就是掛靠人家來做 ; 人家開票出去? 給客戶就是收入了。? ??
假設我合同總金額為1200萬,我今年開100萬的票 提供90萬成本票 那么我企業(yè)所得稅是不是(100-90)*2%
?你好 ;? ?你自己算企業(yè)所得稅? 你要考慮? 所得稅稅率; 正常的 企業(yè)所得稅率是25% 貨2.5%或者10%的 ;? 沒有2%比例 ;? ?人家收取你2% 應該是少收了或者是考慮他們? 有彌補虧損等情況? ? ?
他說企業(yè)所得稅是收我們2% 成本要提供92%
你好 ;? ? ?收取你2%說明 按照正常稅率來說 ; 是 比例少了的 ; 至于成本? ?你可以讓對方提供 92%成本的依據(jù)給你; 一般對方財務 自己會算一個比例的? ?明細的; 你可以讓對方給你咧下 ;? ??
還有我提供的人員工資單 是由公司來申報個稅 還是我在工程所在地申報 從17年開始一直都是提供工資單 但是最近在算稅款的時候他們說我為在工程所在地申報 這個責任應該由誰承擔
你好 ; 你自己雇員 在你機構地當?shù)貋韴髠€稅處理? ? ; 如果是異地項目才是 異地去預繳申報個稅的;? ? ?正常 你掛靠對方; 應該對方異地去預繳個稅的;? ?
就是我給他提供工資單 他們?nèi)ギ惖厣陥髠€稅 對嗎?
我這邊交了管理費的 個稅申報都是他們來弄的 我只要按要求來提供成本就可以了 對吧
你好1.? ? 異地的人員? 在異地報; 是的? ;? ? ? ? ?是的? ?到時你開票給對方;? ?你做收入; 到時你自己的? 一些人工 等做成本? ?