你好 普票免增值稅的
請問下如果是餐飲業(yè),小規(guī)模納稅人,季度增值稅不超30萬銷售額是免增值稅的是吧?
請問餐飲行業(yè)小規(guī)模納稅企業(yè)也是季銷售收入未超45萬免征增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅;剛好45萬也是免征嗎
老師,我想問個問題,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人3%征收率免征增值稅,那還有月銷售額未超過15萬元,季度銷售額未超過45萬元,免征增值稅的說法嗎
小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過15萬元,季度銷售額未超過35萬元,免征增值稅對嗎。小規(guī)模納稅人季度不超過45萬還是35萬免稅
出口退稅發(fā)票進項去年12月收到的,在今年1月份做的退稅勾選抵扣,這項發(fā)票需要怎么做賬,是做到去年還是今年
機械經(jīng)營租賃小規(guī)模開專票稅率是1還是3,為啥有的開的是3%的稅率
3月的房租,5月才交,但是物業(yè)4月就把3月的發(fā)票開了,進項稅在4月就抵了進項稅額已經(jīng)抵了,但是我?guī)ど巷@示有這個,怎么做帳去抵銷
老師好,員工改名字了,我們需要在個稅系統(tǒng)里面給他改一下嗎
固定資產(chǎn)清理科目的期末借方余額,在列報時,是較少固定資產(chǎn)項目還是增加固定資產(chǎn)項目呀?
老師,你好,建筑工程公司給員工提供了食堂用餐,費用是一個人先墊付,月底統(tǒng)計好用餐人數(shù)后,款項報銷,沒有發(fā)票,這個要怎么處理入賬
一般納稅人固定資產(chǎn)計提折舊的凈殘值率為多少合適呢?
企業(yè)虛開發(fā)票,賬面的應(yīng)收賬款無法收回,這筆業(yè)務(wù)如何做?
老師收到科技型入庫獎勵是計入其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入呢
匯算清繳A100000里第6行研發(fā)費用是取A104000表里哪個數(shù)據(jù)?
知道了,謝謝
不用客氣 工作愉快。