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Q

我們的工程是預付款,第一次的預付款是900萬,我們的總包單位是掛靠的一個公司,下游我們成立了三家勞務、建材、租賃公司,方便預付款的轉出,除了可以再找材料商進行轉付部分預付款外,我想不到別的辦法可以把資金周轉出來,老師有什么策略嗎?

2022-02-09 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-09 10:44

您好,同學,你好,您是收錢的還是付錢的

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快賬用戶4365 追問 2022-02-09 10:47

我是收到預付款,收到之后想把資金轉出來,

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快賬用戶4365 追問 2022-02-09 10:48

我們的發(fā)包方是政府單位,總包方是掛靠的單位,為了資金周轉方便,所以成立了三家下游公司,但是工程尚未開工,預付款最近會到賬,我不知道如何能合理使用這筆資金

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快賬用戶4365 追問 2022-02-09 10:49

如果單純的材料預付款,是不是有一定的比例或者金額限制?

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:51

對呀,材料預付款,40%-60%? ?不能太多,

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快賬用戶4365 追問 2022-02-09 10:51

總材料款的百分之四十嗎?

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快賬用戶4365 追問 2022-02-09 10:52

除了預付款還有別的策略嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-09 10:55

對,一般40-60就不算少了,那就借款,借給法人錢,借給股東錢

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快賬用戶4365 追問 2022-02-10 10:28

是撥給我們的預付款,Epc項目,為保障??顚S茫?,需要有正當理由的,借款不太好辦吧

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齊紅老師 解答 2022-02-10 10:33

那不好操作了,只能發(fā)票走賬,購買別的東西

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您好,同學,你好,您是收錢的還是付錢的
2022-02-09
同學你好 總包為什么不能分包
2021-01-20
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2021-01-14
同學你好 最好是以公司名義簽,然后你們公司掛靠A公司 這樣 就是你們給A公司開票 A公司給業(yè)主方開票 你們收到錢開了票做收入
2020-10-20
你好,是可以暫估計入在建工程轉固定資產的。
2021-08-14
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