你好,學(xué)員,這樣的話,是可以的,沒問題的
老師我賣廢鐵的收入15325元是12月份的,我記入了營業(yè)外收入,我想一月份再申報(bào)交增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:營業(yè)外收入15325*13%=1992.25貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅1992.25
老師你好:另外一月份兒,我能不能調(diào)整會(huì)計(jì)分錄,就是把這一筆賣廢鐵的收入15325元12月份記入了營業(yè)外收入在1月份作為長期待攤費(fèi)用的一個(gè)沖減,然后再應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅,這樣可以嗎老師。我們現(xiàn)在是籌備期。還沒有正式營業(yè)。我所有的費(fèi)用都記入了長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)。
老師你好:這一筆營業(yè)外收入,如果要是沖減長期待攤費(fèi)用,長期待攤費(fèi)用的二級(jí)科目進(jìn)入哪一個(gè)科目?麻煩老師能給說一下嗎?借:銀行存款15325 貸:營業(yè)外收入13332.76 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅1992.25。借:長期待攤費(fèi)用 (紅數(shù)) (15325—1992.25)=—13332.76 貸:營業(yè)外收入-13332.76(紅數(shù))
老師,小規(guī)模公司,去年收入開了兩張發(fā)票,今年1月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票。現(xiàn)在1月份需要做哪些會(huì)計(jì)分錄?麻煩些一下。12月份時(shí),借:應(yīng)收賬款2000,貸:主營業(yè)務(wù)收入1980.2,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.8,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.8,貸:營業(yè)外收入19.8
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應(yīng)收賬款2970 貸:主營業(yè)務(wù)收入2940.59 應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額29.41 12月份: 借:應(yīng)收賬款—2970 貸:主營業(yè)務(wù)收入—2940.59 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-29.41 請問這樣做分錄對嗎
老師,怎么算蔬菜水果的進(jìn)價(jià)呢,比如進(jìn)回來一件李子包含運(yùn)費(fèi)一起是115元,凈重是16.65公斤,毛重是21.5公斤,進(jìn)價(jià)是多少元一公斤呀
中級(jí)分錄怎么記,不會(huì)做題
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎
老師,因?yàn)闆_紅發(fā)票,工程施工-材料為負(fù)數(shù),我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工-材料負(fù)數(shù)嗎
餐飲行業(yè)可以開專票抵扣嗎
老師您好,我做光伏epc需要給業(yè)主開增值稅專用發(fā)票。都開那種票?
結(jié)匯,收匯時(shí)需要做哪些業(yè)務(wù)處理
開具黃砂發(fā)票,商品編碼可以選非金屬礦石嗎
舉例,車子胎壞了,換了新胎,這個(gè)是開勞務(wù)還是開銷售輪胎??對方經(jīng)營范圍有維修服務(wù),也有銷售貨物
老師,人力資源公司的票,開了工資票是普票,稅率那里是***,然后又開了一張服務(wù)費(fèi)的專票,這種是可以的嗎