您好,這個收到的貨款時候 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 然后每次發(fā)貨的時候 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入
三年前銷售一批貨物,今年有部分貨物要退貨回來,我公司已開具了紅字發(fā)票,請問完整的退貨相關(guān)分錄怎么寫?
銷售一批貨物,高開票,收到應(yīng)收貨款后要給客戶返利,應(yīng)該怎么樣寫分錄做賬
銷售的發(fā)票已開,貨款全部已收,貨物按客戶的需求分批再發(fā)貨,要怎么做分錄?
老師,我們公司銷售出一批貨,掛的應(yīng)收,成本已結(jié)轉(zhuǎn),后來客戶要求退貨,并已退回,我這邊怎么做分錄
銷售貨物已經(jīng)開具發(fā)票,客戶要求再便宜一點,便宜幾千元,那我們這邊怎么寫分錄?怎么處理?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
發(fā)票開了,分錄怎么做?
直接就是第一部的分錄中貸方多一個應(yīng)交稅費的銷項稅。
先開發(fā)票,客戶收到發(fā)票后再匯款的,收到發(fā)票分錄:借: 應(yīng)收賬款-XX 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項 收到貨款:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-XX 貨當(dāng)時是沒有發(fā)客戶的哦,這種情況上述的分錄是這樣做嗎?那后續(xù)發(fā)貨要怎么做分錄?
開發(fā)票不能確認(rèn)稅款,只是開發(fā)票,就是借 應(yīng)收賬款? 貸?應(yīng)交稅費-銷項? ,是這樣的
您的意思是,只是開發(fā)票的分錄,只做:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-銷項 ? ? 主營業(yè)務(wù)收入這個科目不做進(jìn)去?
對,因為畢竟沒有發(fā)貨,貨物的風(fēng)險和報酬還沒有轉(zhuǎn)移。
應(yīng)收賬款的金額是填發(fā)票的哪個金額?因為貸方的金額只是銷項稅額
這個時候填總額,價稅合計
如果應(yīng)收賬款填發(fā)票的價稅金額,那貸方應(yīng)交稅費-銷項也是價稅金額才能平哦
如果應(yīng)收賬款填發(fā)票的價稅金額,那貸方應(yīng)交稅費-銷項也是價稅金額才能平哦
對,這樣寫第一步? 借 應(yīng)收賬款? (稅額)? 貸? ??應(yīng)交稅費-銷項? ? 等收到錢的時候,肯定是加稅合計,就是? 借 銀行存款? (合計)? 貸?應(yīng)收賬款? (稅額)? ?預(yù)收賬款(價款),之后每次發(fā)貨,借?預(yù)收賬款? ?貸 主營業(yè)務(wù)收入
對,這樣寫第一步? 借 應(yīng)收賬款? (稅額)? 貸? ??應(yīng)交稅費-銷項? ? 等收到錢的時候,肯定是加稅合計,就是? 借 銀行存款? (合計)? 貸?應(yīng)收賬款? (稅額)? ?預(yù)收賬款(價款),之后每次發(fā)貨,借?預(yù)收賬款? ?貸 主營業(yè)務(wù)收入,能看得到嗎?