你好 21年幾月份開始有收入
一般納稅人現(xiàn)代服務(wù)適用增值稅進(jìn)項稅加計抵減,本期申報可以直接申報,19年四月至20年八月增值稅加急抵減稅額嗎?因為19年四月至20年八月之前是沒有進(jìn)行加急抵減計提的,這個月開始計提用于理解是否可行?。
我公司原來是小規(guī)模納稅人 ,2020年9月14日購進(jìn)五臺設(shè)備,發(fā)票日期也是2020年9月14日,9月20日公司升為一般納稅人,老師請問:這五臺設(shè)備的進(jìn)項能否抵扣?需不需要作廢發(fā)票 開9月20日以后的日子?
老師我公司是運輸公司 21年七月由小規(guī)模變成一般納稅人 21年七月取得的通行日期為20年11月的過橋費發(fā)票 可以抵扣七月份的進(jìn)項稅額么
老師,公司是14年成立的,14-19年都是小規(guī)模,20年開始成為一般納稅人,20年沒有開發(fā)票,21年開了全部發(fā)票都是信息服務(wù)類的發(fā)票,請問21年可以進(jìn)行進(jìn)項的稅額的加計抵減嗎?
單位20年是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時欠進(jìn)項發(fā)票,后于21年補入,21年已成為一般納稅人,補入的20年的欠票部分可以抵扣21年進(jìn)項稅嗎?
老師,公司的凈資產(chǎn)負(fù)數(shù),認(rèn)繳2700萬,實繳13000元,現(xiàn)在要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓額15000元,之前取得時是0元取得,這個需要多少稅費?怎么計算?謝謝
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收到的去年的專票對方給我們開錯了,想讓對方紅沖重新開具,對方紅沖后重新開具給我們,金額稅額不變,我怎么賬務(wù)稅務(wù)處理
老師好,請問一年期的財產(chǎn)責(zé)任險怎么入賬?
小規(guī)?,F(xiàn)在可以開1%的專票嗎
老師,我上周報了工商年報,為啥我在企查查看了還是不顯示24年的
老師,工程項目合同里,施工方承擔(dān)水土補償費合理嗎
供應(yīng)商賬戶凍結(jié),貨款支付給了委托收款的一家公司,這個發(fā)票應(yīng)該誰開?
老師您好,我想問下就是我是一般納稅人門窗廠,我現(xiàn)在比如當(dāng)天收到原材料的發(fā)票,然后當(dāng)天付款,這種我用不用在過一遍應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在好多也是直接沒有過應(yīng)付賬款,因為是當(dāng)月收到發(fā)票,然后當(dāng)月再付款。這種正規(guī)的應(yīng)該是怎么記賬合適呢
這個分錄怎么寫,有圖讓寫分錄
你好老師請問一下,我們公司是建筑公司,現(xiàn)在甲方給我們以房子的形式頂賬,我們呢又把房子賣給了個人,這個我們應(yīng)該怎么做賬流程,還有就是需要交哪些稅
老師,21年1月開始有收入
可以的 可以加計扣除 四月份開始 但是1-3月份可以補
好的,那我今天填寫聲明的時候適用年度寫2021年,計算期起2021年1月,計算期止 2021年12月這樣有問題嗎?
可以的 可以的 可以的
好的,一般納稅人首次適用加計抵減政策是什么條件呢?
三個月四項服務(wù)收入大于總收入50%
好的,謝謝老師
不用客氣 新年快樂
老師,不好意思,還有個問題,三個月四項服務(wù)收入大于總收入50%--是只要有三個月符合條件就可以嗎?就算當(dāng)年整年的數(shù)據(jù)四項服務(wù)小于總收入50%也是可以的嗎?
是的 對的 可以的 可以