你好 可以 借 應(yīng)交稅費 貸以前年度損益 調(diào)整?

老師你好,請問2019年11月收到賬款4000元,不需要開票,第四季度已經(jīng)做了無票收入申報增值稅,當(dāng)時是季度不到30萬,免增值稅,當(dāng)時沒做賬務(wù)處理,這個月才發(fā)現(xiàn)請問具體分錄怎么樣做?
老師好,公司是小規(guī)模企業(yè)。第四季收入不超過30萬元,免繳增值稅。原來會計做賬分錄如下,出現(xiàn)“應(yīng)交稅費一級科目余額為0元”,但“應(yīng)交稅費二級科目借貸雙方都出現(xiàn)余額2912.62元”,請問以下分錄正確?如不正確,怎么更正? 12月開出銷項發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款-A公司10萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入97087.38 ????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2912.62 第四季度免稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額2912.62 貸:營業(yè)外收入-免稅收入2912.62
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè),今年6-9月的物業(yè)費是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報增值稅,沒有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬,就會涉及繳納增值稅,實際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬,我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實確認(rèn)申報了呢?
老師,您好!我2021年12月增值稅1200元,第四季度開票未超45萬,改筆款項要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,屬于免稅,那我今天才發(fā)現(xiàn),是要把賬做到現(xiàn)在嗎?分錄怎么寫
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
直接做一筆分錄就可以嗎
匯算清繳前,可不可以直接計入2021年12月也是發(fā)生月
你好? 記在12月就要反結(jié)賬回去改 可以?