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請(qǐng)教老師,我到一個(gè)新公司工作,這個(gè)公司之前有一個(gè)會(huì)計(jì)?,F(xiàn)在我接手。請(qǐng)問我要怎么做

2022-02-08 12:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-08 12:41

你好;? 你要做交接處理 ; 一定要實(shí)盤數(shù)據(jù)哦 ; 學(xué)堂有交接清單模板。去下載來用??

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2022-02-08
你好,當(dāng)時(shí)你們接手的這個(gè)爛尾工程怎么做的?開發(fā)成本嗎?
2024-04-03
你好,會(huì)計(jì)每個(gè)月做的事情是一樣的,所以你過去也是正常做賬,至于要怎么開展,你得先去看了有存在哪些問題才能說具體下一步做什么
2020-08-09
您好,先了解公司的業(yè)務(wù),然后就是根據(jù)單據(jù)發(fā)生什么業(yè)務(wù)就做什么分錄, 每月財(cái)務(wù)做賬流程 首先要對(duì)出納轉(zhuǎn)來的原始憑證進(jìn)行審核,確認(rèn)無誤后編制記賬憑證。到了月末,要按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行成本費(fèi)用的暫估和計(jì)提、固定資產(chǎn)折舊,無形資產(chǎn)攤銷、損益結(jié)轉(zhuǎn),再對(duì)賬,保證賬證、賬賬、賬實(shí)相符。 做完賬,看一下銀行,存貨,固定資產(chǎn) 的余額一定在借方 應(yīng)付職工薪酬的余額在貸方或余額為0 核對(duì)銀行 、存貨和實(shí)物相符 與往來單位對(duì)賬應(yīng)付應(yīng)收,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付, 每個(gè)月能把這些完成,賬就很準(zhǔn)確了, 然后才是稅務(wù)申報(bào),最后是財(cái)務(wù)分析
2025-06-18
你好 你好同學(xué):快賬問題加快賬**客服提問?:kz201904?
2020-12-22
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