你好;? ? 你具體業(yè)務(wù)是什么??

建安企業(yè) 購買的原材料 如何做賬 是不是借原材料 再借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款 是不是?
原材料入庫,借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13 貸:應(yīng)付賬款 113 最后發(fā)現(xiàn)原材料不能抵扣,應(yīng)該怎么做賬?借:原材料 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)13 ?是這樣做賬嗎? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13掛賬怎么處理?
12月做的是,借原材料,應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款
老師 11月有一張進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣 做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 12月份 做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng) 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
購進(jìn)原材料,另付運(yùn)費(fèi),是不是這樣做? 借:原材料(原材料) 原材料(運(yùn)費(fèi)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)(原材料) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)(運(yùn)費(fèi)) 貸:應(yīng)付賬款
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個人所得稅?
請問老師,我們公司有光伏發(fā)電,賣給供電公司,老板讓我算算,是買給供電公司合適還是自己生產(chǎn)用合適,應(yīng)該怎么算?
成本票還沒開回來,就先不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?
收不回來的房租押金 要怎么處理賬務(wù) 無票 會計分錄 及需要交稅稅務(wù)處理
員工用國補(bǔ)給公司買了一臺電腦,但是發(fā)票開的個人的,那現(xiàn)在他要報銷公司該怎樣入賬,急
未分配利潤過大怎么合理降低
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館,做內(nèi)賬現(xiàn)在我們醫(yī)館跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他們帶客戶來我們醫(yī)館,然后我們返 45 個點(diǎn),總收入是 31553,其中欠醫(yī)館的款是 12047,團(tuán)隊(duì)說欠款那部分直接在傭金中抵扣,請問要怎么樣做會計分錄
個體戶,從注冊起就沒有招聘人,也沒有核定個稅稅種(是代扣代繳的,不是經(jīng)營所得),需要申報嗎?(不懂的請不要回復(fù),浪費(fèi)時間)
老師你好這個例題3 ÷10是什么意思
新企業(yè)所得稅申報表有哪些內(nèi)容


12月已認(rèn)證的專用發(fā)票,一月需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫
你好;? 你之前認(rèn)證發(fā)票? 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 :借原材料貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??
不是借主營業(yè)務(wù)成本是吧
你好; 是的。 這個先 做原材料轉(zhuǎn)出。 你材料銷售出去了嗎? ?
已經(jīng)做成產(chǎn)品銷售出去了
你好; 那你還得處理分錄 。 借生產(chǎn)成本 貸原材料 ;? ?借? ? 庫存商品貸生產(chǎn)成本 ; 借主營業(yè)務(wù)成本貸 庫存商品 。這樣挨著 每筆去補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)稅這個金額??