你好! 可以差額征稅的,分包出去可以差額。
我公司是建筑勞務(wù)公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅3%稅率,我公司開(kāi)給客戶3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我公司收到個(gè)體勞務(wù)隊(duì)開(kāi)來(lái)的1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,接了建筑公司勞務(wù),對(duì)方要求開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,那我們是不是只能選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅?我下面的勞務(wù)班組也是簽合同的,班組也要給我們提供3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,收到的發(fā)票我們能差額抵減開(kāi)出去的增值稅嗎?
我單位是建筑勞務(wù)公司,可以收別的建筑勞務(wù)公司開(kāi)具的3%的專(zhuān)票嗎?收到后可以抵扣增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給建筑公司,收到班組開(kāi)開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,建筑勞務(wù)公司增值稅可以差額征稅嗎?
老師,勞務(wù)班組開(kāi)具建筑勞務(wù)發(fā)票給建筑公司,建筑公司支付相應(yīng)款項(xiàng)給班組長(zhǎng),那勞務(wù)班組下的工人的個(gè)人所得稅代扣代繳義務(wù)人是誰(shuí)呢?
匯算清繳時(shí),軟件服務(wù)費(fèi)長(zhǎng)期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報(bào)的報(bào)表,是跟24年12月申報(bào)的報(bào)表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒(méi)回來(lái) 怎么調(diào)整所得稅報(bào)表 申報(bào)怎么申報(bào)
老師,麻煩問(wèn)下工商在落戶的時(shí)候,根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營(yíng)范圍里包含此項(xiàng))是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個(gè)行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
你好老師,這個(gè)增長(zhǎng)比是怎么算出來(lái)的
樸老師請(qǐng)回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)75000元的發(fā)票報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,怎么計(jì)算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開(kāi)票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
請(qǐng)問(wèn)是填增值稅申報(bào)表的時(shí)候差額還是開(kāi)票的時(shí)候差額
差額是開(kāi)票的時(shí)候就需要差額開(kāi)票的。
差額是5%的稅率嗎
是的,差額是5%稅率的。