新年好 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),如果嚴(yán)格的,要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。但是我基本上是不去結(jié)轉(zhuǎn)的
這個(gè)月增值稅只有項(xiàng)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是上個(gè)月還有留抵的,不用交稅,要接轉(zhuǎn)增值稅嗎,分錄怎么寫
留抵增值稅大于銷項(xiàng)增值稅還需要寫分錄?
進(jìn)項(xiàng)增值稅大于銷售增值稅還需要寫什么分錄
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,有留抵的增值稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,月末增值稅,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),抵扣完以后有留抵稅額,還需要月末做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
老師 你好,咨詢下稅務(wù)局覺得企業(yè)所得稅繳納少了,要求匯算清繳再交點(diǎn),該怎么申報(bào)?調(diào)減成本嗎? 可是我實(shí)際成本夠的呀
老師,支付個(gè)體戶的經(jīng)營所得個(gè)稅怎么做賬呢,計(jì)入借方應(yīng)交個(gè)人所得稅,那這個(gè)科目到時(shí)候又沖回什么科目呢,老板沒有發(fā)工資
老師,他這個(gè)折舊年限我怎么看不懂呀 汽車的是幾年呀
老師,我做匯算清繳時(shí)系統(tǒng)提示,與第四季度報(bào)表不一致,我翻看了一下四季度的報(bào)表,是錯(cuò)的,這個(gè)報(bào)表從第一季度收入就是錯(cuò)誤的,系統(tǒng)讓修改第四季度的報(bào)表,我咋修改啊,修改了第四季度的,仍然是錯(cuò)誤的,我不知道怎么做了
老師你好,請(qǐng)問公司員工報(bào)銷2022-2023年的費(fèi)用,這個(gè)該怎么做賬
建工險(xiǎn)是計(jì)入工程施工還是管理費(fèi)用
老師利潤百分比怎么計(jì)算
阿里巴巴國際站的交易服務(wù)費(fèi)是怎么收取的,
老師,有限合伙公司需要做年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,有限合伙企業(yè)一般申報(bào)哪些稅?
老師,比如2024年中計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資共120萬,實(shí)際截止到2025年5月31日前只發(fā)放了100萬,納稅調(diào)增了20萬。這20萬不能在稅前扣除,將來剩余的20萬發(fā)放后,還可以再返回當(dāng)年更改報(bào)表扣除,或者在未來的年份扣除嗎?